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企业年度经营计划ppt

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企业年度经营计划ppt

  下面就由小编来为大家带来企业年度经营计划ppt,希望这些信息能够帮助到大家!

企业年度经营计划ppt

  企业年度经营计划ppt(1)

  第一部分 公司概况

  公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史,历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名。

  第二部分 年度工作计划形成步骤

  1.准备阶段。

  2009年12月2日,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告。

  2.立案阶段。

  2009年12月4日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”,并由总经理助理进行总体整理。

  3.审议及调整阶段。

  2009年12月11日由总经理召开会议,主管级以上人员参加。

  4.决定及公布阶段。

  经过半个月的充分研究后,于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门负责人(经理),并由经理将计划内容告知员工。

  第三部分年度工作计划内容

  1.2010年度展望。

  (1)营销管理方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。

  公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。

  (2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。

  (3)生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧,在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。

  (4)人力资潺投入:2002年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实

  地作业的能力,但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。

  (5)生产所需原料供应:因东部矿源已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行。

  (6)其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。

  2.2010年度工作方针及目标。

  (1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标。

  (2)降低生产成本2.5%,提高产品质量,增强市场竞争能力。

  (3)秉承“诚信负责”的厂训,创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。

  (以下为各部门工作计划)

  3.营销部工作计划。

  (1)采购铁矿石,并运送至厂区总计1600万吨。

  (2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上,以降低成本。

  (3)尝试新法供热炼铁,节省人工费用。

  (4)控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量。

  4.制造部门工作计划。

  (1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。

  (2)充分运用人力资源并发挥其机能,冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制,以减少加班费l2%。

  (3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。

  5.品质部工作计划。

  (1)开设质量管理培训班。

  (2)检验采购仪器。

  (3)专题研究影响钢材质量的主要因素。

  6.财务部工作计划。

  (1)由财务部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“降低成本”目标,并将其结果引导“利益中心”施行。

  (2)加强物料管理,减少库存物料,以免积压资金。

  (3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求的物料。

  7.行政部工作计划。

  (1)确立设备预防保养制度,制作预防保养卡片。

  (2)制定各月份设备整修计划。

  (3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料,以节省费用。

  (4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。

  8.人事制度革新计划。

  (1)于年初推行人事制度合理化,并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。

  此外,加强与工会的联系与沟通。

  (2)以点数法施行员工“工作评价”制度,确立合理薪金制度。

  (3)建立合理的员工奖惩制度,每月选拔优秀的员工4名,公开表扬其先进事迹,作为其他员工的榜样。

  (4)退休人员分批办理退休手续,其职位通过招聘由青年新秀担任。

  9.培训工作计划。

  (1)运用在职培训基金,设立培训教室举办下列培训:领班培训 30人 三班次 电工 24人 四班次操作工 120人 四班次

  (2)培训内容:

  ①公司文化教育;

  ②专业知识:

  ③预防保养;

  ④标准操作法。

  (3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。

  (4)选举经理接班人参加各种培训班,学习新技能,使其返厂后能担任厂内训练班讲师。

  第四部分计划的施行与检查

  本公司为加强计划可行性,将于执行前再对计划加以检查及修正,每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。

  此外,规定各部门召集领班人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划。

  各种生产报表的填写,务求详细,以供管理者决策参考。

  第五部分激励措施及计划成果奖励

  1.设“生产奖金”,以每日生产钢材2000吨为准,超过l 500吨奖金1500元,奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。

  2.每日生产数量,累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏,明示员工。

  3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联,以激励员工。

  4.配合7月份“工作评价”制度的施行,调整员工待遇l2%。

  视工作实绩而定。

  5.为提高员工工作热情,分批举办国内外旅游活动。

  企业年度经营计划ppt(2)

  “凡事预则立,不预则废”。

  几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中:无计划阶段;预算制度阶段;年度计划制定阶段;长期计划制定阶段;战略计划制定阶段。

  ab的发展过程注定是职业经理人的成长过程,计划意识和能力是他们的基本标志。

  200年,ab公司整体战略中对公司的营销机构进行了调整,通过八大分公司完成全国范围内的营销工作,此举对于各分公司经理来讲既是机遇更是挑战,“计划、实施、控制、总结”是对他们能力的培养和考察。

  公司200年的战略方针是“六个满意”即:消费者满意;员工满意;经销商满意;合作者满意;社会满意;股东满意。

  本计划内容将围绕这六个方面进行。

  在进入200年时,我们必须清醒地看到,我们既面临巨大的市场机遇,又面临严峻的市场考验。

  公司整体运行机制面临的是所有权和经营权分离时的适应期,企业管理工作面临盘整期,品牌构建工作面临从销售导向型向营销导向型转轨的过渡期,销售机构和通路建设又面临巨大的转型期。

  这一年中要在诸多变化当中度过。

  单从营销工作角度来讲,压力是非常大的:诸多方面的提升工作,客观上要求工作精力和成本的大幅增加,势必造成销量和利润的降低;而市场机遇又要求我们必须“寸土必争”地抓市场份额;董事会制定的销量提高30%、利润万元的两项要求更是不应动摇的硬性指标。

  无论怎样,出于企业发展长久大计考虑,我们将200年的工作重点确定为:在坚定不移地抓好各项工作的规范、ab品牌的构建和新产品的研发上市这三大块工作的同时,保证对董事会的要求双达标。

  200年营销计划

  下达依据有两项基本假设前提:

  ●年初时,公司董事会能够及时批复本计划和授权;

  ●市场不出现替代品使市场发生巨大变化,同时公司新品九月如期上市。

  200年计划的目标和内容:

  一、售量和利润指标

  到200年12月31日,全公司完成销售额(含税)人民币亿元、利润万元人民币。

  二、任务内容

  200年内公司的工作内容分为三大部分,即:

  1、公司各项工作的规范化。

  这是公司今后发展的基础,也是涉及面最广、财力物力精力投入最多、工作量最大的部分。

  它主要包括:

  ●公司人力资源管理基础工作

  ●分公司的建立和各项基础管理工作的调整

  ●公司管理工作程序的规范

  ●代理商的规范和调整

  ●市场价格体系的调整

  ●产品结构的调整

  ●企业文化的构建

  ●强化公司的信息管理

  ●售后服务体系的建立和规范

  2、ab品牌的构建。

  确定ab品牌的含义和个性,构建一个鲜活、富有鲜明个性的ab。

  为树立ab的强势品牌市场地位打下基础。

  3、新产品的研发上市。

  通过8个新型产品的上市,全面调整公司产品结构和价格体系,使ab具有明晰的产品系列和副品牌。

  200年计划实施的时间:

  由于上述工作均是需要贯穿200年始终,自春节之后各项工作均需立即展开。

  第三项工作是200年的工作关键,9月份是见分晓的最后时刻,更是重中之重。

  从这个角度来讲,200年9月是分水岭,在此之前,仅有7个月的调整期。

  若进展顺利,董事会的任务指标将不是非常困难之事,而且从此ab将进入高速发展的道路。

  环境分析和目标

  200年面临的几个主要问题:

  ●ab品牌在全国市场的全面、规范推广时,产品结构的不合理和过大的地区价差造成的阻碍。

  ●公司从业人员对各项相关政策的设计和执行能力的欠缺。

  ●年内各项工作的调整所需时间与公司新址搬迁前后波动造成的各项工作暂时性中断间的矛盾。

  ●人员、机构对于调整工作的适应期、磨合期使工作绩效打折扣。

  ●如此之多的调整带来的不适反应,甚至个别失误可能造成来自各方面的阻力。

  200年主要的机构职能和人员调整:

  在年末,公司已确定整体组织机构,200年,公司机构的最重大调整在营销组织,调整工作将分层次逐步到位,主要包括:

  ●将现销售部职能界定为销售管理、控制方面,通过、北京等八大分公司完成区域内销售和实施。

  总部只负责向这八个分公司供货。

  对这八个分公司实施计划、监督、控制职能。

  改变总公司销售人员长期脱离一线实际工作、终端管理失控、差旅费无效支出严重现象。

  ●将现企划部更名为市场部,对全国范围内的市场维护和控制,具体实施由分公司在市场部指导、控制、协助下运作。

  ●由分公司完成对现有代理商进行城市级改造,改变目前省级代理“圈地”现状,将市场拓展和维护工作精细化。

  ●分公司在总部指导下,对所辖城市按重要程度进行分步开发和深度挖掘,市场开发的基础工作讲求实效、扎实。

  现有代理商经过筛选,符合要求的成为重点城市的地市代理。

  现公司销售人员进驻当地,协助代理商做好市场基础工作,必要时成立办事处。

  对于重点城市无合格

  的代理商的情况,公司成立营销中心,自主经营该地区市场。

  办事处、营销中心由所属分公司进行管理。

  ●分公司经理、分公司中层人员由总部调配管理。

  分公司员工均为公司员工,分公司可按公司确认的标准和编制当地招聘,公司亦可集中招聘和派遣。

  ●对各分公司的绩效考评,将以销售成绩和市场操作过程为双重依据。

  ●公司将在合适时候,成立营销稽查管理部门,对各分公司所属的销售终端、广告发布、财务管理等诸方面工作进行暗访,结果作为对分公司的考评依据。

  ●售后服务工作是公司品牌战略的重点部分,代理商的城市级改造是为售后服务工作的整体、系统化打基础的,公司的售后服务工作将采取总公司规划、设计和监督,分公司设点执行、控制,城市代理商(营销中心)具体实施。

  主要销售地区和销售分配

  (200年全国市场销售计划表略)

  战略市场的界定及依据

  公司年度生产经营计划公司年度生产经营计划200年,公司营销工作的重点在终端管理,为此公司制定出:通过8大分公司管控地区的模式,从公司的战略角度出发,、北京、杭州将成为战略市场,在这三个市场中,我们必须牢固树立ab品牌形象,声援ab品牌在全国市场的形象树立工作。

  由于企业起步阶段的代理制的原因,在全国许多地区靠代理商开拓市场,由于前期投入和代理商素质等原因,使得拓展工作和结果非常不均衡。

  200年,公司将系统、重点开发一批典型市场,总公司和所辖分公司将工作主要精力和广告投入集中于这些市场,迅速培养一批年销售额在250~400万元以上的市场,这些市场将会辐射影响周边城市,并为下一年的新市场开拓工作打下基础。

  凡事预则立,不预则废 。

  几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中:无计划阶段;预算制度阶段;年度计划制定阶段;长期计划制定阶段;战略计划制定阶段。

  ab的发展过程注定是职业经理人的成长过程,计划意识和能力是他们的基本标志。

  200年,ab公司整体战略中对公司的营销机构进行了调整,通过八大分公司完成全国范围内的营销工作,此举对于各分公司经理来讲既是机遇更是挑战, 计划、实施、控制、总结 是对他们能力的培养和考察。

  公司200年的战略方针是 六个满意 即:消费者满意;员工满意;经销商满意;合作者满意;社会满意;股东满意。

  本计划内容将围绕这六个方面进行。

  在进入200年时,我们必须清醒地看到,我们既面临巨大的市场机遇,又面临严峻的市场考验。

  公司整体运行机制面临的是所有权和经营权分离时的适应期,企业管理工作面临盘整期,品牌构建工作面临从销售导向型向营销导向型转轨的过渡期,销售机构和通路建设又面临巨大的转型期。

  这一年中要在诸多变化当中度过。

  单从营销工作角度来讲,压力是非常大的:诸多方面的提升工作,客观上要求工作精力和成本的大幅增加,势必造成销量和利润的降低;而市场机遇又要求我们必须 寸土必争 地抓市场份额;董事会制定的销量提高30%、利润万元的两项要求更是不应动摇的硬性指标。

  无论怎样,出于企业发展长久大计考虑,我们将200年的工作重点确定为:在坚定不移地抓好各项工作的规范、ab品牌的构建和新产品的研发上市这三大块工作的同时,保证对董事会的要求双达标。

  200年营销计划

  下达依据有两项基本假设前提:

  ●年初时,公司董事会能够及时批复本计划和授权;

  ●市场不出现替代品使市场发生巨大变化,同时公司新品九月如期上市。

  200年计划的目标和内容:

  一、售量和利润指标

  到200年12月31日,全公司完成销售额(含税)人民币亿元、利润万元人民币。

  二、任务内容

  200年内公司的工作内容分为三大部分,即:

  1、公司各项工作的规范化。

  这是公司今后发展的基础,也是涉及面最广、财力物力精力投入最多、工作量最大的部分。

  它主要包括:

  ●公司人力资源管理基础工作

  ●分公司的建立和各项基础管理工作的调整

  ●公司管理工作程序的规范

  ●代理商的规范和调整

  ●市场价格体系的调整

  ●产品结构的调整

  ●企业文化的构建

  ●强化公司的信息管理

  ●售后服务体系的建立和规范

  2、ab品牌的构建。

  确定ab品牌的含义和个性,构建一个鲜活、富有鲜明个性的ab。

  为树立ab的强势品牌市场地位打下基础。

  3、新产品的研发上市。

  通过8个新型产品的上市,全面调整公司产品结构和价格体系,使ab具有明晰的产品系列和副品牌。

  200年计划实施的时间:

  由于上述工作均是需要贯穿200年始终,自春节之后各项工作均需立即展开。

  第三项工作是200年的工作关键,9月份是见分晓的最后时刻,更是重中之重。

  从这个角度来讲,200年9月是分水岭,在此之前,仅有7个月的调整期。

  若进展顺利,董事会的任务指标将不是非常困难之事,而且从此ab将进入高速发展的道路。

  环境分析和目标

  200年面临的几个主要问题:

  ●ab品牌在全国市场的全面、规范推广时,产品结构的不合理和过大的地区价差造成的阻碍。

  ●公司从业人员对各项相关政策的设计和执行能力的欠缺。

  ●年内各项工作的调整所需时间与公司新址搬迁前后波动造成的各项工作暂时性中断间的矛盾。

  ●人员、机构对于调整工作的适应期、磨合期使工作绩效打折扣。

  ●如此之多的调整带来的不适反应,甚至个别失误可能造成来自各方面的阻力。

  200年主要的机构职能和人员调整:

  在年末,公司已确定整体组织机构,200年,公司机构的最重大调整在营销组织,调整工作将分层次逐步到位,主要包括:

  ●将现销售部职能界定为销售管理、控制方面,通过、北京等八大分公司完成区域内销售和实施。

  总部只负责向这八个分公司供货。

  对这八个分公司实施计划、监督、控制职能。

  改变总公司销售人员长期脱离一线实际工作、终端管理失控、差旅费无效支出严重现象。

  ●将现企划部更名为市场部,对全国范围内的市场维护和控制,具体实施由分公司在市场部指导、控制、协助下运作。

  ●由分公司完成对现有代理商进行城市级改造,改变目前省级代理 圈地 现状,将市场拓展和维护工作精细化。

  ●分公司在总部指导下,对所辖城市按重要程度进行分步开发和深度挖掘,市场开发的基础工作讲求实效、扎实。

  现有代理商经过筛选,符合要求的成为重点城市的地市代理。

  现公司销售人员进驻当地,协助代理商做好市场基础工作,必要时成立办事处。

  对于重点城市无合格

  的代理商的情况,公司成立营销中心,自主经营该地区市场。

  办事处、营销中心由所属分公司进行管理。

  ●分公司经理、分公司中层人员由总部调配管理。

  分公司员工均为公司员工,分公司可按公司确认的标准和编制当地招聘,公司亦可集中招聘和派遣。

  ●对各分公司的绩效考评,将以销售成绩和市场操作过程为双重依据。

  ●公司将在合适时候,成立营销稽查管理部门,对各分公司所属的销售终端、广告发布、财务管理等诸方面工作进行暗访,结果作为对分公司的考评依据。

  ●售后服务工作是公司品牌战略的重点部分,代理商的城市级改造是为售后服务工作的整体、系统化打基础的,公司的售后服务工作将采取总公司规划、设计和监督,分公司设点执行、控制,城市代理商(营销中心)具体实施。

  主要销售地区和销售分配

  (200年全国市场销售计划表略)

  战略市场的界定及依据

  200年,公司营销工作的重点在终端管理,为此公司制定出:通过8大分公司管控地区的模式,从公司的战略角度出发,、北京、杭州将成为战略市场,在这三个市场中,我们必须牢固树立ab品牌形象,声援ab品牌在全国市场的形象树立工作。

  由于企业起步阶段的代理制的原因,在全国许多地区靠代理商开拓市场,由于前期投入和代理商素质等原因,使得拓展工作和结果非常不均衡。

  200年,公司将系统、重点开发一批典型市场,总公司和所辖分公司将工作主要精力和广告投入集中于这些市场,迅速培养一批年销售额在250~400万元以上的市场,这些市场将会辐射影响周边城市,并为下一年的新市场开拓工作打下基础。

  主要产品

  200年,公司将对产品结构进行较大幅度调整,产品将分为三个序列:

  ab低价位系列:主要针对350~400元价位的竞品,通过量来冲击竞品,保证市场份额。

  这部分销售将占总量的40%。

  ab高价位系列:树立ab高品质的地位,通过与低价位明显的价值差体现ab的品牌形象,这部分将占总量的45%~50%。

  这两个系列的出现主要目的是理顺市场价格体系,保证ab的绝对市场优势。

  卫浴电器产品:这些产品的上市,目的是为了树立ab卫浴专家的形象,同时,为代理商淡季产品线的丰富提供条件,稳定代理商情绪。

  通路策略

  针对公司目前通路体系存在的问题,从200年起,调整通路系统是当务之急。

  调整工作按照自上而下的顺序推进。

  代理区域将以城市为单位,对于新加盟的代理商,公司严格把关,给予系统、全面的支持,代理商的选择和考评将统一《代理商素质文件》、《代理商合作管理#from 公司年度生产经营计划来自学优网http://www.gkstk.com/ end#条例》、《代理合同》,将成为通路管理的纲领性文件。

  所以,从通路的长度角度来讲,应该是按照所示结构,改变通路体系混乱造成的价格混乱。

  在通路调整的过程中,分公司的工作是重点,能否成功取决于分公司的人力资源储备。

  在通路调整的过程中,将对原有代理商进行评估,原则是改造和提高,不提倡撤换。

  在开拓新市场时,在规范的代理商评价体系、建立代理商素质模型前提下,通过业务人员的寻找、公开招募、代理权的拍卖等方式,确定城市代理商。

  在无法寻找到合适的代理商的城市,分公司将在该城市成立营销中心。

  营销中心最终必将回到代理制,当营销中心有固定的销售额和前期投入已回收后,分公司要及时寻找代理商。

  届时,将通过向营销中心人员或满足公司条件的代理商转让,以保证代理商素质的提高。

  公司对于代理商工作的认识要统一,要对公司业务人员和代理商的沟通能力进行全面培训提高,改变以往业务人员与代理商的对立或放任两种极端状态。

  通过对通路的调整,使代理商明确代理责任,改变公司产品在全国范围内发展不均现象;同时,使代理商能够在代理区域内精耕细作,严格履行代理责任。

  对于零售商的管理工作,分公司必须不折不扣地贯彻执行,无论是营销中心还是城市代理,都必须以强化终端管理为工作重点,对于各零售商的管理工作,必须执行abc分类管理,强化检查和指导。

  对于分公司的建立,是本着工作重心下移的原则进行。

  分公司对所属营销中心和办事处的管理工作,必须符合公司的管理规定,不得随意变更。

  工作分工应该按照公司的统一设定执行。

  产品策略

  在200年,公司营销工作的调整,产品策略调整是关键。

  公司将全力整理产品系列,强化配件的通用性和标准性,压缩产品种类,对库存进行彻底清理,保证公司和代理商资金的健康流转。

  在可能的情况下,通过对高质量的卫浴电器产品的贴牌,尽快塑造ab的卫浴电器品牌形象。

  价格策略

  我们必须坚定ab公司的高价策略,高价不等于暴利,我们应该有统一的认识和工作指导思想,按照的表述,我们应该看到公司原有策略的发展线路。

  公司在产品的初级阶段采用高质高价策略以完成资金的原始积累,在产品市场成熟之后,应通过新产品上市来占领原来的价格空间,同时尽快将老产品列入低价,这样不但可以抑制竞争对手的成长,同时可以最大程度地扩大老产品的市场空间。

  从理论上讲,只要老产品有一定的价格空间、新产品能够保持原有价位,调整工作即大功告成,考虑200年的利润指标,我们还是要做适当的控制,但价格调整一定要有竞争力,预计放在比目前竞品售价略低的价位,新产品一定要占领原有在全国自然形成的高价位。

  价格调整工作是非常重要的一步,是一个系统工程,它要靠一系列的调整动作来完成,困难是非常大的,但我们必须明确,“调整可能会有风险,但不调整是绝对的风险!”

  在调整过程中,困难主要来自:

  ●现通路中的库存产品,由于长时间以来我们新型号上市都未做库存清空,通路中的阻滞型号沉淀过重,而且一些代理商为年度返利存有大量库存。

  ●由于采取不回收、不补差,通过时间调整来完成价格调整,势必在一定时期影响销量,而调整时间放在6、7、8三个月,正是销售淡季出货量小,效果不容乐观。

  ●由于老产品新型号所采用的配件与现产品的不同,势必有剩余库存,尽管已考虑出处(新疆等新市场)但没有十分把握。

  价格调整的工作步骤:

  1、调整代理商的返利政策,刺激代理商销售,尽量使代理商的库存降低和合理进货并销售,适当通过非正常途径发布信息,模糊政策,最大程度保证销量。

  2、制定统一代理合同,规范今后的市场操作。

  对新加盟的代理商开始实施新政策。

  3、规范现有型号的统一性,生产老款新型号产品。

  4、研发8个新产品。

  试生产,正式投产。

  5、正式通知降价,同时实行新价格阶段供货制(即通知之日起3个月后,全国新的零售价正式启动,三个月为库存清空期。

  在此期间可以按新价格提货,但表示老产品已清空,公司协助部分分公司和代理商向已清空地区调货,最大程度消化库存)。

  6、启动全国统一价格体系运行。

  公关、广告策略

  实际上,像我们这样的企业,应该是在制造产品的同时,还在制造名声,制造的产品让我们赚钱,而制造的名声让我们多卖产品。

  制造名声就是塑造品牌,在塑造品牌的时候,既要做广告又要做公关,广告让消费者“买”我,公关是让消费者“爱”我,塑造品牌是让消费者先“爱”我,然后“买”我。

  对于广告的观念我们必须明确这样一个观念:广告是一个投资过程而绝非是消费过程。

  广告是企业无形资产的重要组成部分,在过去我们在思想意识中多多少少都存在着模糊意识,这样,代理商操作广告,使公司的品牌塑造和产品宣传的信息非常发散,同时,使一些代理商对广告费用理解为“返利”。

  对ab广告目前存在的一些问题,我们首先要做的工作是统一对广告的认识,说服代理商包括我们自己将广告的使用交给专业人员,对广告的投入讲求“三性一度”即:真实性、有效性、系统性、配合度。

  今后ab将全力以赴地塑造强势品牌形象,通过整合传播,勾勒出个性鲜明、形象记忆深刻的ab品牌形象,品牌对于一个现代企业来讲,它是高于一切的有效资源,它是企业参与竞争的“通行证”。

  在品牌构建的工作中,我们必须完成一些基础工作,这些工作是需要投入大量的资金和成本的。

  从这些内容我们可以看出,在200年公司在这些方面的投入是巨大的,它们都是基础之基础,是企业长久发展的基石。

  在费用有限的情况下,我们主要是靠压缩以往广告支出中不合理的部分,通过发挥整合传播的威力和效果来“以小博大”。

  ●制定ab品牌发展战略。

  ●设计、实施ab品牌系统。

  ●强化企业公共关系的工作。

  ●强化市场调研工作。

  ●科学、系统、有效的广告发布。

  ●调整公司企划部的职能和人员结构。

  ●实效促销(sp)是各市场终端的工作重点,200年,公司的各项工作将向终端转移。

  售后服务策略

  售后服务是公司品牌形象树立的工作之一,它是一个主动工作,我们必须改变原来在售后服务工作方面的“被动”思想;售后服务是一个企业的宣传、推广过程,它不是“责任”这个观念范畴,只有我们在思想方面明确认识,才能保证在工作方针制定和投入上的正确。

  建立和实施统一标准的售后服务模式是公司提升品牌形象、提高品牌美誉度的关键。

  在这个意义上,售后服务的投入力度,应该高于广告投入。

  目前,公司面临的主要问题是:没有统一标准的售后服务模式;现有售后服务管理人员素质低下和后备人才的匮乏;售后服务硬件投入不足。

  在200年,在品牌基础工作完成之后,迅速规范售后服务模式,通过设计系统的售后服务软件,强行将公司的服务水平拉升至要求高度,整体模式将在200年全国战略重点城市首先推广实施。

  同时,提高售后服务管理人员的待遇,引进售后服务专业人才,强化管理,保证实施效果。

  营销监督稽查策略

  在各项制度出台后,执行力度的检查工作就显得尤其重要,公司将成立营销稽查组织,采取定期和不定期、明察和暗访方式对公司营销机构的工作进行考察,结果将纳入对分公司经理的绩效考评结果,与分公司经理的薪资和分公司分红应该挂钩。

  在今年的考评重点是终端管理、售后服务、财务管理三个方面。

  三:公司年度销售计划书

  (一基本目标

  本公司20XX年度销售目标如下:

  1.销售额目标(1部门全体 XXXX元以上

  (2每一员工/每月 XXX元以上

  (3每一营业部人员/每月 XXXX元以上

  2.利益目标(含税 XXXX元以上

  3.新产品的销售目标 XXXX元以上

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  (二基本方针

  为实现下期目标,本公司确立下列方针并付诸实行:

  1.本公司业务机构,必须一直到所有人员抖能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时,业务机构才不再做任何变革。

  公司年度生产经营计划文章公司年度生产经营计划出自http://www.gkstk.com/article/wk-15122671695101.html,转载请保留此链接!2.贯彻少数精锐主义,不论精神或体力都须权利投入工作,使工作超高效率、高收益、高分配的方向发展。

  3.为加强机能的敏捷、迅速化,本公司将大幅委让权限,使人员得以果断迅决,始具实现上述目标的原则。

  4.为达到责任的目的及确立责任体制,本公司将贯彻重赏重罚政策。

  5.为期规定及规则的完备,本公司将加强粗确业务管理。

  6.MS股份有限公司与本公司再交易上订有书面协定,彼此遵守责任与义务。

  基于此立场,本公司应致力达成预算目标。

  7.为促进零售店的销售,应设立销售方式体制,将原有购买者的市场转移为销售者的市场,使本公司能握有主导代理店、零售店的权利。

  8.将出击目标方在零售店上,并致力于培养、指导其促销方式,借此进一步刺激需求的增大。

  9.策略的目标包括全国有力的XX家店,以“经销方式体制”来推动其进行

  10.设立定期联谊会,借此更进一步加强与零售商的联系。

  11.利用顾客调查卡的管理体制来确立(1零售店实绩(2销售实绩(3需求预测等等的统计管理工作。

  12.除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外,再以上述的方法做为强化政策,从两方面着手,致力推动脱销。

  13.随着购买者市场转移为销售者市场的变化,应确立长期契约制度来同意管理交易的条件。

  14.检查与代理商管理,确立具有一贯性的传票会计制度。

  15.本方针质检的计划应做到具体实效,贯彻至所有相关人员。

  (三业务机构计划

  1.内部机构

  (1德高服务中心将升格为营业处,借以促进销售活动。

  (2于德高营业处德管辖内设立新德出差处。

  (3解散食品部门,其所属人员则转配到德高营业处,致力于推展销售活动。

  (4以上各新体制下的业务机构,暂时维持现状,不做变革,借此确立各自的责任体制。

  (5在业务的处理方面若有不备之处,再酌情进行改善。

  2.外部机构

  交易机构及制度将维持经由本公司--代理店--零售商德旧有销售方式

  (四零售商德促销计划

  1.新产品销售方式体制

  (1将全国有力的XX家零售商店依照区域划分,于各划分区内采用新产品的销售方式体制。

  (2新产品的销售方式是至每人各自负责三十家左右的店,每周或隔周做一次访问,借访问的机会督导、奖励销售、并进行调查、服务及销售指导、技术指导等,借此促进销售。

  (3上述的XX家店所销出的本公司产品的总额须为以往的二倍。

  (4库存两须努力维持在零售店为一个月库存量、代理店为二个月库存量的界限上。

  (5销售负责人的职务内容及处理基准应明确化。

  2.新产品协作会的设立与活动

  (1为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以配合,另外又以全国各主力零售店为中心,依地区别设立新产品协作会。

  (2新产品协作会的事业内容大致包括下列十项:

  ①分发、寄送机关杂志②赠送本公司产品的负责人员领带夹③安装各地区协作店的招牌④分发商标给市内各协作店⑤协作商店之间的销售竞争⑥分发广告宣传单⑦积极支援经销商⑧举行讲习会、研讨会⑨增设年轻人专柜⑩介绍新产品

  (3协作会的存在方式是属于非正式性的。

  3.提高零售店店员的责任意识

  为加强零售商店店员对本公司产品的关心,增强其销售意愿,应加强下列各项实施要点:

  (1奖金激励对策--零售店店员每次售出本公司产品则令其寄送销售卡,当销售卡达到10张时,即赠奖金给本人以激励其销售意愿。

  (2人员的辅导

  ①负责人员可利用访问时进行教育指导说明,借此提高零售商店店员的销售技术及加强其对产品的知识。

  ②销售负责人员可亲自站在店头接待顾客,示范销售动作或进行技术说明,让零售商的店员从中获得间接的指导。

  (3德高公司的教育指导:

  ①让参加协作会的店员也去参加店员的研讨会,借此提高其销售技巧及产品知识、技术。

  ②通过参加研讨会的店员,扩大对其他店员传授销售技术及产品知识、技术、借此提高大家对销售的意愿。

  (五扩大顾客需求计划

  1.确实的广告计划

  (1在新产品销售方式体制确立之前,暂时先以人员的访问活动为主,把广告宣传活动作为未来所进行的活动。

  (2针对广告媒体,再次进行检查,务必使广告计划达到以最小的费用,创造出最大成果的目标。

  (3为达成前述两项目标,应针对广告,宣传技术做充分的研究。

  2.活用购买调查卡

  (1针对购买调查卡的回收方法、调查方法等进行检查,借此确实掌握顾客的真正购买动机。

  (2利用购买调查卡的调查统计、新产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等,确实做好需求的预测。

  (六营业实绩的管理及统计

  1.顾客调查卡的管理体制

  (1利用各零售店店员所送回的顾客调查卡,将销售额的实绩统计出来,或者根据这些来进行新产品销售方式体制及其他的管理。

  >①依据营业处、区域别,统计XX家商店的销售额。

  ②依据营业处别,统计XX家商店以外的销售额。

  ③另外集中销售额统计须以各营业处为单位制作。

  (2根据上述统计,可观察各店的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩,各商品种类的销售实绩。

  (七营业预算的确立及控制

  1.必须确立营业预算与经费预算,经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节。

  2.预算方面的各种基准,要领等须加以完善成为示范本,本部与各事业部门则需交换契约.

  3.针对各事业部门所做的预算,实际额的统计,比较及分析等确立对策。

  4.事业部门的经理应分年、期、月别,分别制定部门的营业方针及计划,并提出给本部修正后定案。

  (八提高经济及干部的能力水准

  1.本部与适应所之间的关系

  (1各事业单位负责人应将事业所视为一企业,以经营者的精神来推动其运作和管理。

  (2事业经理需就营业、总务、经营管理、采购、设备等各方面,分年、期、月份制作提出事业部门的方针及计划。

  (3事业经理针对年、期及每月的活动内容,实绩等规定事项,提出报告。

  内容除了预算、实绩、差异、分析及反省之外,还须提出下一个年度、期、月份的对策。

  (4本部与营业所之间的业务管理制度应明确并加以修缮成为可依循环的典范。

  2.事业所内部

  (1事业经理应根据下列九点,确立事业所内部日常业务运作的管理方式:

  ①各项帐簿、证据资料等完备②各种规则、规定、通告文件资料完备③确立业务计划及规定④确立指示、命令制度⑤事务报告制度⑥书面请示适度⑦实施指导教育⑧实施巡视、巡回⑨确立会议制度

  (2必须贯彻实施此管理制度,使其对销售和完成预算有直接贡献。

  (九提高负责人员的能力水准

  1.平常身为上司的经理及科长应对负责人员进行有关情报收集、讨论对策处理等等的教育指导。

  2.销售应对基准的制作

  负责人员应依据下列要点制作销售的应对基准,并利用此基准对负责人员进行教育训练。

  (1销售应对基准A

  这是负责人员对零售店主及店员的应对基准

  (2销售应对基准B

  负责人员或零售商店店员接待顾客时的基准。

  所谓基准是将各负责人员的成功离子筛选后发表出来。

  (3顾客调查卡的实绩统计

  根据各地区所收集的顾客调查卡,做销售实绩的统计、管理及追踪.

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