审计报告

审计报告征求反馈意见书

时间:2020-11-07 19:10:58 审计报告 我要投稿

审计报告征求反馈意见书

  审计报告是指注册会计师根据审计准则的规定,在执行审计工作的基础上,对财务报表发表审计意见的书面文件。下面的是小编分享的与审计报告征求反馈意见书有关的文章,欢迎继续访问应届毕业生公文网!

审计报告征求反馈意见书

  (一)向被审计单位征求意见

  审计报告征求意见书

  (被审计单位名称):

  根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的'规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

  附:审计报告

  审计组长签名

  ××××年××月××日

  (二)向被审计领导干部征求意见

  审计报告征求意见书

  ×××同志:

  根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。

  附:审计报告

  审计组长签名

  ××××年××月××日

  审计报告反馈意见范文

  根据区委组织部的安排,区审计局派出审计组于2006年10月27日至11月9日对我局原局长***2001年1月至2006年2月任期经济责任情况依法进行了审计,审计期间我局积极配合审计组工作,提供真实完整的会计资料,使审计工作顺利完成。

  审计组对我局内部控制制度及资金使用方面的做法给予了客观公正的评价,同时指出了我们在财务管理方面存在的问题和不足,给我们今后的财务管理工作提出了合理化建议。审计组出具的报告是属实的,审计组的建议我们积极采纳,在今后的工作中,我们会进一步加强有关财经法规的学习,严格执行财政预算,认真规范支出管理,压缩招待费的支出,保证卫生经费的合理有效使用。同时由于卫生系统承担的公共卫生任务繁重,区财政对公共卫生体系投入严重不足,公共卫生体系的建立和完善还需要财政资金的大力支持,因此,恳请审计组对我局存在的问题从轻处理。以保障卫生系统的健康发展。

  ***卫生局

  20xx年11月11日

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