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部门决算分析报告

时间:2020-11-21 16:24:22 报告 我要投稿

部门决算分析报告范文

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部门决算分析报告范文

  000994148/2016-00867

  主题分类:

  工业、交通

  发布机构:

  任丘市交通运输局,

  发文日期:

  名称:

  部门决算分析报告

  主题词:

  文号:

  一、部门(单位)情况

  (一)基本情况

  任丘市交通运输局行政上隶属于任丘市人民政府,业务上隶属于河北省交通运输厅和沧州市交通运输局,财务体制为中央财政转移支付。局机关设四科一室:政策法规科、财务科、规划与工程管理科、运输与安全管理科、办公室。下属七个站:公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、运输管理站、出租汽车和城乡公交管理站、公路工程质量监督站、地方海事处。全局干部职工820人,机关办公地点在建设东路12号。

  我局主要职能:1、组织拟定全市公路、水路、港航等发展规划和交通运输行业管理的规范性文件并监督实施;负责公路、水路和港航有关的行政许可事项;参与拟定物流业发展规划;拟定有关政策并监督实施;指导公路、水路等交通行业体制改革。

  2、承担全市公路、水路运输市场的'监督管理责任;组织制定公路、水路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施;负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和治理;指导出租车行业管理。

  3、承担管辖水域水上交通安全监管责任;负责内河水上交通管制;负责相关水上船舶、设施检验、登记和防止污染、设施保安及危险品运输监督管理工作;依法组织或参与事故调查处理;指导航运、地方海事和相关船员管理有关事宜。

  4、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目;负责全市交通运输系统财政收支预算的编制,指导并监督全市交通运输系统的预算和财务管理;负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用;负责行业内部审计。

  5、承担全市公路、水路建设市场监管责任;拟定公路、水路建设、养护相关规定、制度并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理;负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理;负责维护路产、路权和公路、水路、航道、道路交通的监管;查处破坏或损坏公路、水路设施以及违法从事道路、水路运输经营的行为。

  6、指导全市公路、水路安全生产和应急管理;组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输;负责辖区内国、省重点干线公路网以及市级公路运行监测和协调;承担国防交通战备工作。

  7、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

  8、监督执行交通行业科技政策、技术标准和规范;组织科技开发,推动行业技术进步;指导交通运输行业继续教育、技能培训工作;指导全市交通通信工作;指导交通运输行业精神文明建设

  9、负责全市交通运输行业涉外事宜,指导利用外资工作;管理公路方面涉及国际合作的有关事宜。

  10、承办市政府交办的其他事项。

  (二)当年取得的主要事业成效

  推进重点道路建设,打造大交通路网格局。投资8.5亿元的省道津保南绕城项目全面开工建设。推进农村框架路建设,统筹城乡经济发展。金马淀路、雁翎路、炉具大道、胜利路、滨河路、北海路、工业东道等框架路项目,现前期工作全部完成,已具备施工招标条件。推进美丽乡村建设,助力农村面貌改造提升。2015年总投资11556.6万元,建设农村公路165条(段)、174.6公里,其中新改建农村公路21条、48.5公里;农村面貌改造提升连村道路45条、66.8公里;白洋淀美丽乡村建设68条(段)、28.4公里;31个重点村主街道硬化30.9公里。投入养护资金1676万元,完成县乡村道270条、748.1公里“田路分家”工作,种植乔木20万株、绿化里程45公里。推进干线公路管养,打造绿美生态长廊。推进运输行业监管,提升运输服务质量和水平

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元,上年度收入90468442.44元,支出74535577.09元。增减变动原因主要是项目支出有变化。。

  (二)收入支出预算执行情况

  当年收入支出结余36243695.42元,上年度收支结余20762558.31元。增减变动主要原因项目实施过程资金支付有变化。

  1.收入支出与预算对比分析

  本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元,收入支出结余36243695.42元。

  2.收入支出结构分析

  本年度我单位收入145041225.77元。其中:城乡社区支出4792804.08元、交通运输支出123371152.39元。

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)“三公”经费支出情况:

  公务车运行服务支出402432.66元、出国出境支出0元、业务招待费0元。

  (2)会议费支出情况:

  我单位本年度会议费支出34058元。

  (三)年末结转和结余情况

  本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元,收入支出结余36243695.42元。

  其中:项目支出结余35575039元,基本支出结余668656.42元。

  三、资产负债情况分析

  年末我单位资产总额94189026.92元、负债40850756.53元。与上年度资产总额76827921.91元增加了17361105.01元。与上年度负债总额41240136.48元对比增加了389379.95元。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。

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