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行政领导廉政报告

时间:2023-01-10 19:35:26 报告 我要投稿
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行政领导廉政报告

  随着个人的素质不断提高,我们都不可避免地要接触到报告,报告具有成文事后性的特点。那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编整理的行政领导廉政报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

行政领导廉政报告

各部、室:

  为强化党风廉政建设责任制考核,切实贯彻落实好“一岗双责”制度,根据上级行党委《党风廉政建设责任制实施办法》和各部室、各组织职责范围以及党风廉政建设责任制量化管理要求,经支行党支部研究决定,将各部室、各组织在党风廉政建设中应履行的职责明确如下:

  一、各部室、各组织共同职责

  (一)负责本部室党风建设,分解落实责任,加强监督检查,及时发现和纠正存在的问题;

  (二)组织本部室党员、干部认真学习党中央、国务院、人民银行、银监会、银行业协会、总行和省、市分行党风廉政建设的有关政策、规定及要求,开展经常性的廉政教育,增强党员、干部自觉抵御消极腐败行为和不正之风的能力;

  (三)结合本部室、本专业实际,拟定有关规章制度,完善监督制约机制,从源头上预防和治理腐败现象;

  (四)配合有关部室认真严肃落实党风廉政建设的各项工作任务。

  二、各组织具体职责

  (一)党支部:

  1、负责支部议事规则的制定和落实;

  2、负责落实中心学习组制度,制定学习计划,定期组织中心学习组学习,一般每月不少于一次的学习讨论;

  3、负责党风廉政建设工作,提出具体措施,认真抓好落实;

  4、负责党风廉政建设责任制量化管理和考核;

  5、负责落实“三会一课”制度,每年党课教育4次,支委会、支部大会各12次,党小组会12次;

  6、负责党员政治理论学习和党风廉政教育,开展党内“创先争优”活动;

  7、负责签订《党风廉政建设责任书》,分解落实责任,定期检查考核;负责和贷款企业签订《银企廉政共建协议书》。

  8、负责督促检查党风廉政建设和反腐败各项工作任务的落实;

  9、负责落实党内民主生活会的召开;对党风廉政建设情况进行分析、检查、考核及考评;

  10、制定落实党风廉政建设方面的有关制度办法;

  11、负责党费的收缴管理工作。

  (二)团支部:

  1、抓好青年职工思想政治工作,开展遵纪守法、职业道德、社会公德、家庭美德教育;

  2、负责“青年文明号”、“青年岗位能手”创建活动;

  3、组织团员青年开展岗位练兵和技术比赛,丰富青年职工业余文化生活;

  4、抓好团的组织建设和团内“创先争优”活动;

  5、负责团费的收缴管理工作。

  (三)工会组织:

  1、组织开展职业道德教育、劳动竞赛和群众性文娱体育活动,负责先进集体、个人的评选、推荐、表彰和宣传工作,协助有关部门做好职工的思想政治工作;

  2、组织开展民主管理、民主监督工作,及时了解反映职工群众的意见和建议,维护职工的合法权益;

  3、负责工会经费的收缴管理工作。

  三、各部室具体职责

  (一)办公室:

  1、配合党支部抓好全行思想政治工作,党风廉政建设和反腐败工作等方面的宣传和报道工作,引导广大干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观;

  2、配合党支部开展法制宣传教育,注意总结推广党风廉政建设方面的先进经验和先进典型,组织开展创建精神文明先进单位活动,树立农发行良好的社会形象;

  3、认真贯彻执行国家劳动工资政策规定,严肃组织人事工作纪律;

  4、配合支行落实干部公开考核录用、任前公示、民主评议、亲属回避、定期轮岗、强行休假等办法,防止用人上的不正之风;

  5、负责支行接待工作,制止铺张浪费现象;

  6、负责支行固定资产和低值易耗品的购置和管理,防止超标购置;

  7、落实车辆管理制度,防止违规使用;

  (二)信贷部:

  1、负责全行信贷计划、现金计划的编制、上报和下达,严格管理资金,加强现金管理的检查监督,防止违规操作、以权以贷谋私;

  2、负责全行信贷资金的筹措和头寸资金的调剂、调度,加强监管,确保资金安全运营;

  3、加强对国家利率执行情况的监督检查,防止违规经营;

  4、负责粮油收购资金供应与管理政策规定的贯彻落实,监督检查粮油收购贷款及储备贷款的发放、使用及管理;

  5、落实贷款贷前调查、贷时审查、贷后检查制度,定期分析贷款运行情况,规范信贷行为,防止以贷谋私问题;

  6、负责信贷基础管理规范化工作,加强“一基三专”帐户管理,防止吃、拿、卡、要、报、借等不正之风;

  7、公开信贷政策、制度、贷款发放程序、结果和监督措施,接受社会监督。

  8、负责制定并落实统计信息、电子化建设等方面的制度、规定、办法;

  9、负责各种报表和统计资料的编制、分析,有关经济信息的统计调查、整理,防止弄虚作假问题。

  10、加强对计算机的管理和检查,按时搞好业务备份和事后再监督工作,防止利用计算机进行犯罪活动。

  (三)会计出纳部:

  1、负责制定并落实财务、会计、出纳、联行结算制度,落实和执行财务会计公开办事制度,坚持重大财务开支事项先审议后审批、费用开支报审、报帐等制度,严格审查列帐,防止违法违规问题发生;

  2、严格遵守财经纪律,防止弄虚作假,严禁设立帐外帐;

  3、负责控制全行固定资产、低值易耗品的购置,落实执行固定资产和大宗物品集体采购制度;

  4、严格财务管理、加强财务检查和监督,坚持各项业务费用的管理和报告制度;

  5、加强对会计出纳工作的管理,指导监督搞好会计核算,负责联行结算管理,加强监督检查,确保资金安全;

  6、负责会计出纳检查辅导工作,认真贯彻落实《会计法》,提高会计出纳核算水平;

  7、落实印、押、证分管,会计出纳岗位制约等基本制度,强化监督与制约;

  8、负责对执行国家金融政策、法规和总行政策规定情况进行稽核监督;

  9、对各项信贷计划的执行、资金调度、粮油收购资金供应、管理和使用情况进行稽核监督;

  10、对各项财务收支、决算的真实性进行稽核检查,保证其真实性、合规性、合法性;

  11、对内控制度的制定、执行情况进行稽核评价;

  12、负责制定和落实安全保卫规章制度和防范规划,抓好安全保卫和防范教育;

  13、负责安全技术防范设施、装备器材的管理,防止刑事案件和重大事故。定期对安全保卫工作进行检查,根据存在的问题提出整改方案。

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