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最新单位自查报告

时间:2020-12-06 16:17:44 报告 我要投稿

2017最新单位自查报告

  严格政策和程序,确保治理工作取得实效。下面是小编整理提供的单位自查报告范文,欢迎阅读参考!希望大家采纳!更多相关信息请关注文书帮的栏目!

2017最新单位自查报告

  篇一

  根据xx市人民政府办公室《关于转发国家及省关于开展机关事业单位“吃空饷”问题集中治理工作意见的通知》(x办函〔2015〕11号)文件要求,我区结合前期已开展的机关事业单位在编不在岗和编外大量聘用人员专项整治工作,进行回头看,回头查,按照要求对“吃空饷”的几种情况进行梳理,全面开展自查自纠,现将开展情况总结报告如下:

  一、加强领导,高度重视

  区委、区政府对全区机关事业单位“吃空饷”问题集

  中治理工作高度重视。一是成立领导小组,及时转发了省、市关于开展机关事业单位“吃空饷”问题集中治理工作意见,明确了责任和具体落实措施。二是要求领导小组成员单位按照分工各尽其责,对照通知中明确的单位范围、人员范围、时间节点和工作要求,共同做好“吃空饷”问题治理工作。三是要求全区机关事业单位要将“吃空饷”问题治理工作列入近期重要工作日程,严格按照有关规定开展自查自纠工作,确保集中治理工作顺利进行。

  二、严格政策和程序,确保治理工作取得实效。

  全区机关事业单位根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部等部门关于开展机关事业单位“吃空饷“问题集中治理工作意见的通知》认定的“吃空饷”情形,严格按照有关规定对本单位“吃空饷”和个人“吃空饷”进行自查自纠,做到不留余地,不留死角,不留隐患。通过自查,仁和区没有单位“吃空饷”和个人“吃空饷”的情形。

  三、加强监督检查,严肃清理纪律。

  为保证集中治理工作不流于形式、不走过场,各机关事业单位在自查自纠过程中,均在本单位内部对编制内人员工资发放情况进行公示,接受干部职工监督。区委组织部、区委编办、区人社局、区财政局、区审计局组成联合检查组,随机抽取10家单位进行了专项检查,被抽查的单位均能严格按照上级要求开展工作,未发现单位、个人及离退休人员有“吃空饷”现象。为杜绝对“吃空饷”治理工作中隐瞒不报、敷衍了事、弄虚作假、顶风违纪现象发生,我区明确规定:《地方治理“吃空饷”问题情况统计表》由单位一把手签批,加盖公章后,报区人社局及相关部门,如有瞒报、漏报的,要对单位和单位主要负责人进行相应处理,从而有效地严肃了清理纪律。

  四、工作建议

  (一)进一步组织开展督查工作,确保集中治理实效,巩固治理成果。

  (二)进一步建立建全监管长效机制。一是研究加强全区财政供养人员管理办法,建立遏制“吃空饷”问题的长效机制,从制度上严防“吃空饷”现象发生。二是加强对机关事业单位财政供养人员的监督管理。强化人员、编制、工资管理三位一体的'工作机制,建立健全组织人事与机构编制、财政预算管理相互配套协调的约束机制。三是加大对违反人事、财政、编制工作纪律行为的查处力度,严肃工作纪律。四是建立相关社会监督网络,畅通社会监督渠道,加强社会监督力度。

  篇二

  根据《关于印发<全省深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的同志》(赣治金[2014]1号)精神,按照县要求部署,我局高度重视,制定了《xx县科技局深入开展执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》,并按照方案及时安排自查,狠抓工作落实,严肃财经纪律,深入开展“小金库”专项治理工作,现总结如下。

  一、 自查自纠内容

  这次自查的重点是20xx年以来违反中央八项规定和财经纪律以及设立“小金库”的有关问题。对数额较大或情节严重的,要追溯到以前年度。具体包括预算收入管理情况、预算支出管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、财务会计管理情况、财政票据管理管理情况以及设立“小金库”情况。

  二、自查自纠的做法

  1、加强组织领导。成立了科技局严肃财经纪律和 “小金库”专项治理工作领导小组,局长任组长,副局长任成员,负责指导和自查工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。

  2、做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,加强信息沟通,促进工作深入开展。

  3、落实举报制度。设立并公布举报电话和举报的信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

  三、自查自纠的结果

  1、按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  2、单位严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

  3、财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

  通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

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