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企业财务收支审计报告格式
XXXX:
根据审通字[XXXX]X号审计通知书,我们自XX年X月X日至X月X日对XXXXXX,进行了就地审计。现将审计结果报告如下:
一、 基本情况
二、 经营成果
(一)资产负债损益情况
(二)年度考核指标完成情况
(三)盈亏情况
账面反映和审计核实的总盈亏情况、不良资产或潜亏总额。具体情况可在附件中反映。
(四)现金流分析(主要是经营性现金流)
三、 财务收支问题及处理意见
四、 内控制度问题及处理意见
重点是货币资金内控制度(如不相容岗位和印鉴分离分管、银行对账、外投外借外担保审批等制度)。基本建设、物资采购、经济合同等内控制度,必要时可以包括其中,也可以单独立项审计。
此部分如有问题则写,如无问题则只将审计过程在附件中表述。
五、审计建议
要从实际问题出发写出建议,如无,就取消这一部分。
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