商业计划书

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时间:2024-05-17 16:11:31 商业计划书 我要投稿

商业计划书15篇(热)

  时间过得可真快,从来都不等人,成绩已属于过去,新一轮的工作即将来临,现在就让我们好好地规划一下吧。我们该怎么拟定计划呢?下面是小编收集整理的商业计划书 ,欢迎大家分享。

商业计划书15篇(热)

商业计划书 1

  一、活动背景:

  大学生创业主要由大学生和大学毕业生组成。近年来,大学生创业问题越来越受到社会的关注,因为大学生属于先进知识群体,经过多年的教育和承载着各种社会期望,在社会经济蓬勃发展的同时,大学生创业也成为大学生就业之外的新现象。大学生总是对未来充满希望。他们有着年轻的血液,旺盛的生命力和“初生牛犊不怕虎”的精神,这些都是创业者应该具备的素质。生活在互联网时代,“从互联网中寻求利益”不再只是一句口号。网络是21世纪人类最大的革命,网络经济如雪崩般涌入。一群聪明进取的年轻人,在短短几年内完成了从平民到亿万富翁的蝴蝶转型,比如搜狐的张朝阳,百度的李彦宏,阿里巴巴的马云等等。现在,许多大学生开始在网上开店。网店开店已经成为一种时尚,有的比上班族挣钱多,不仅缓解了自己的经济压力,还能在运营过程中学到很多知识。然而,由于缺乏社会经验,大学生往往盲目乐观,缺乏足够的心理准备,渴望成功,缺乏市场意识,缺乏企业管理经验,这些都是影响大学生创业成功的重要因素。

  二、活动的目的:

  让大家知道大学生创业是什么,需要什么素质。对电子商务有一定了解,知道如何在网上开小店。

  三.活动简介:

  电商协会计划在20xx年1月X日前后举办大型讲座,宣传大学生如何创业,电商(网店开业)的概念是什么。

  四.场地及负责人:

  宣传活动地点:南北楼教学楼、南院入口

  负责人:电子商务协会宣传部

  五、活动前的准备

  1.活动申请;

  2.设计宣传板

  3.设计和复制海报和传单

  4.积极在51组学校公园在线推广;

  5.大力开展我院内部宣传,让更多人了解电子商务。

  注:宣传计划(◎基本宣传项目,□补偿)

  ◎横幅在教学楼过道和公寓过道悬挂一周,直到宣传活动结束。赞助商不能长期申请挂在私人名下的横幅

  ◎海报宣传大型海报贴在全校的宣传栏里。内容激情、清新、优雅,在保证相关活动宣传的同时,又能体现赞助商的利益。宣传活动前每周两次,粘贴XX学院西校区公告栏和学生公寓公告栏。放在学校内外人口多、流动人口多的道路上,建议赞助商参与宿舍区海报、传单的设计

  ◎传单发放到各宿舍楼的每个宿舍

  ◎展板将在宣传活动前三天进行宣传

  □现场介绍秀活动前三天,宣传效果良好,形象生动

  六、企业薪酬计划(随着宣传项目的增加,宣传费用有所增加)

  □冠名权本次活动可由主办方命名。(已同意)

  ◎赞助商作为赞助商出现在宣传单上或同时分发赞助商的宣传单。(已同意)

  ◎小册子宣传如果主办方有新的小册子,可以协助发放,由商家自己提供(起草)

  ◎海报上商家以赞助商身份出现,可以印有赞助商标志(可由商家自行设计)

  ◎展板上可以贴一两张部分赞助商的海报。这个委员会不受其他组织宣传的影响

  ◎宣传栏宣传赞助商的宣传单、海报由我会安排张贴在学校、公寓宣传栏内

  ◎横幅宣传,公寓、学校过道可以挂有商业特色的横幅,不能商业化

  □现场展示可以现场介绍赞助商,商家需要提供一些资料和材料。

  □在宣传活动的前两天和当天,可以为学生设立一个咨询点,介绍你的赞助商。(已同意)

  □问卷调查活动当天可在信息办进行问卷调查

  七.资金预算

  电子商务协会财务部预算(已同意)

  八、讲座内容:

  1.主持人宣布开幕式。

  2.开幕词

  3.介绍一系列活动的具体流程和细节,“大学生创业和开网店新思路轻松讲座”。

  4.观众提问。

  6.主持人宣布“大学生创业、轻松开网店讲座新思路”正式结束。

  九、活动中应注意的问题和细节:

  第一,如果活动完成了,先做计划。策划是经营活动的脉络,一个好的策划是成功的前提。

  第二,获得支持。非常需要得到领导的认可和支持;

  第三,组织任务小组,分配人员职责。权利和责任是对应的,每个人都应该很明白自己的'责任。要注意在人的基础上分配任务,而不是说一句“你们几个做吧”,这样基本就做不好了。有几个方向:指挥中心、外联赞助组、现场工作组、宣传媒体组、现场秩序礼仪接待组、应急人员。打印出权责清单,让大家看清楚。并且,每天见面一次,及时汇报进展,以便处理各种信息;

  第四,赞助或其他资金来源:找到赞助商,和他们努力协商,最终达成双方都能接受的协议,这是活动的需要。有了资金,一切都好办;

  第五,资源组合。有很多道具和物品需要你尽快找到。就像一个rpg游戏一样,你需要知道如何获取资源并把它们组合起来。

  第六,宣传。唤起参与者的食欲是广告、海报或其他媒体的职责。

  第七、现场必须有指挥中心,负责及时调度;

  第八、在这个过程中,至少要有一种方式让所有员工沟通。比如短信,笔记或者手势。

  第九、特别提醒,那些领导、托儿、营造气氛的人员应特别安排。如果你想做好工作,这是必须的。

  第十、认真把参加活动的高层送走,不要丢掉任何礼仪,记得向努力却默默无闻的人致敬!你的荣耀,他们才是真正的创始人。当然,欣赏你的成功。

商业计划书 2

  甜点是很多小女孩的最爱。随着夏季和高温的到来,冰淇淋和果汁产品越来越受欢迎。

  第一,创业目标

  业务目标

  在南京师范大学泰州学院创办第一家专业甜品店——心甜甜品店,经营范围是中西甜品。品种包括雪糕、雪糕、雪糕曲奇、沙冰刨冰、糖水、汤(露)、粥、果汁、调味乳制品、布丁、药膳滋补炖品、凉茶、龟苓膏、中国传统小吃。

  商业目的

  甜美健康时尚。

  二、市场和竞争分析

  市场介绍

  南京师范大学泰州学院是一所非常年轻的学校,成立才2年多。目前学校还没有可以系统管理的甜品店。这个计划中提出的甜心店填补了这样一个空白。

  市场竞争分析

  南京师范大学泰州学院是一所年轻的学校。学校各项设施正在完善,资源匮乏,学生消费环境更加堪忧,食品问题亟待解决。我们的服务宗旨可以克服上述困难,满足目标消费者的需求,快速切入这个市场,我们的经营理念可以支撑我们的天空。经过分析,我们可以打开这个市场。新天专营甜品,坚持品牌化、差异化、人性化。用润物细无声的渗透方式,建立和扩大知名度和美誉度,让消费者了解我,爱我,买我。

  目标客户

  有些人误以为女生比男生更爱吃甜食,其实是错误的。其实口味偏好没有性别差异,很多男生也喜欢甜品。为了保持苗条或者减肥,很多女生经常把甜食当成洪水猛兽。而且现在消费者越来越理性了。所以,心软的目标客户是全校学生。

  三.产品和服务的特点

  专业原材料,更放心

  新田与饮用水、乳制品等原料知名品牌的区域供应商建立了合作关系,并在新田店的用餐区和各种宣传材料上做了标记。从值得信赖的原材料供应商的角度来看,它给客户一种食品安全可以得到准确保证的感觉。

  品种丰富,选择更多

  众口难调。心甜,尽量让甜品口味适应各种口味的顾客。许多种类的甜点可供顾客选择。

  营养全面,更健康

  除了普通的冰甜点,如果你想创业,想找项目,这种甜心的产品还会在青年创业网上列出,还有药膳滋补炖菜、草药茶和龟苓膏,这些东西在中国南方的一些地区很受欢迎。价格表列出了每种甜点的滋补成分、滋补效果和适应症,供顾客根据需要选择。热量低,美容护理好的甜点,特别适合爱美的女生。吃甜品和保持好身材不仅不冲突,还可以通过食物补充来滋养皮肤。

  服务规范,更满意

  心甜员工分为四类:管理、甜品加工、点餐收银、店铺清洁。分别用统一的服装操作和服务。从业人员要求具备专业技能,服务中统一使用普通话,严格服务管理标准和投诉回访机制,严格监督管理。

  四、选址分析

  新田店位于南京师范大学泰州学院一楼东首,可以充分利用食堂的桌椅,容纳更多的顾客。

  动词 (verb的缩写)人事和管理

  人事

  每个员工都必须是专业的,每个人,包括点餐收银员和店铺清洁人员,都必须接受严格的培训,以确保正常工作期间的标准操作。管理人员应当有2名人事管理人员和2名企业管理人员,具有大学本科以上学历,具备优秀的专业素质和良好的'实际操作能力;甜品加工制作人员配备配方师2名,加工操作工6名,要求大专以上学历,专业素质过硬,实际操作能力好;点餐收银员和店铺保洁人员,上岗后严格培训。所有员工都必须申请健康证明。

  管理思想

  良好的科学管理的前提是确定和贯彻正确先进的管理思想。我们将采取以人为本、重视团队精神的管理理念。注重个人发展,尊重个人价值,相互协调配合,实现餐厅整体发展,实现1+1 >:2的效果。

  管理哲学

  (1)尊重餐饮人员的独立人格

  (2)下级管理:上级对下级进行计划和管理,下级服从上级的工作指导,尽力完成上级交办的任务。

  (3)相互监督:管理层监督员工的工作,同时员工可以向上级提出自己的意见或看法。

  (4)营造集体氛围:要让下属感受到甜品店的严格纪律,关心员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于增强凝聚力,提高工作积极性。

  (5)公平对待他们,平等对待他们,尽力而为,充分发挥他们的才能

  管理团队

  投资是管理人才的生意。我们将在各种有影响力的职位上建立一支技术直接、经验丰富的管理团队,欢迎所有有兴趣寻求甜品店发展的人才加入甜品店。

  管理系统

  建立严格的服务管理标准和投诉回访机制,并严格监督管理。完善员工守则、考核制度和奖惩制度。

  不及物动词企业形象

  媒体广告

  考虑到电视广告或平面媒体是最可行的宣传渠道,调查证明优质甜品可以通过精致的电视广告或平面媒体树立良好的品牌形象。此外,新生开学时,还会发传单,设立宣传,接受咨询。

  形象代言

  用甜甜的心做一个可爱的吉祥物,以卡通造型为形象代言,从卡通造型中体现出甜美、健康、时尚的企业宗旨。

  商店布局

  心香店干净明亮,窗户明亮。渗透一种甜美、健康、时尚的企业文化。根据甜品品种不同,使用各种特色菜。菜品优雅精致,让顾客看餐具感觉很舒服。

  七.晋升决定

  食品手册

  用心开发健康时尚的美食手册。内容介绍中国各地区著名小吃,最新美食甜品,最新保健养颜药膳配方。本手册每年修订一次,放在店里供顾客阅读。

  节日活动

  西方的元旦、端午节、中秋节、圣诞节、情人节等节日,在学校或店外组织户外主题活动,以增强消费者对甜味产品的印象。参与者通过分发快递活页广告、竞争和回答产品知识问题以及组织小规模表演获得奖励。奖品包括印有甜蜜漫画的小礼物、优惠券和最新产品的优惠券。每次活动花费1000 ~ 20xx元左右。

  许愿树

  店里有两棵许愿树,消费后可以得到一张许愿卡。你可以把写好的愿望卡挂在愿望树上,店员会在每个月的第一个星期天收集愿望卡,通过抽奖的方式挑出实现过程花费不到300元的愿望,帮助客户实现。

  店里总是有各种各样的小礼物,比如卡通气球,还有带着甜甜的心的卡片。把所有时间都花在60块钱的顾客会得到一张卡通卡,一套三张卡累积起来会得到一个6寸的冰淇淋蛋糕。客户还可以购买折扣卡,每张9元,持卡人可以永久享受在商店购买除新产品和特殊产品之外的任何产品。八折优惠。凭借卓越的品质和灵活的促销手段赢得稳定的客户群。

  八.金融需求与应用

  期初成本

  桌椅、碗勺、厨具、消毒柜等设备

  预付店铺租金和装修费

  原料

  以上项目将交给专业人员进行预算评估。

  九、甜蜜心灵的发展

  新天根据企业实力,以南京师范大学泰州学院为起点,放眼泰州五所高校的市场。,并逐渐发展成连锁店。它分为以下三个步骤:

  1。基于南京师范大学泰州学院市场,占有一定份额

  填补南京师范大学泰州学院空白,使企业专业化、规范化、稳步发展。

  2。占领南京师范大学泰州学院市场,建立连锁机制

  企业形象被接受和喜爱后,根据需求在台州五所高校开设连锁店。在实践中学习管理经验。

  3。去台州市场开拓加盟业务

  在台州,市场可以得到很好的控制和正常的运营,有一定的流动资金,有一定的区域知名度,有一定的市场运营体系理论和运营经验,在申请产品自主知识产权后,台州的连锁店将会扩大,并开设特许经营。

  X.附录

商业计划书 3

  计划有限责任公司和公司项目的运作情况,阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料。

  其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;2)在没有取得[公司或项目名]的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3)应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。

  一、企业摘要

  1、企业理念和企业特征

  本公司的宗旨是通过网络新媒体技术为平台进行互联网营销,以江西财经大学广大学子以及周边人群为消费群体,进行新鲜水果速递。我们致力于更便捷、更科学、更优惠的高品质服务,从而更加便利于江财学子以及周边社区消费群体的生活质量的提高。

  酱菜果果有限责任公司通过互联网微店作为平台创建“果果商城”进行网络营销,顾客通过微店以及相关网络平台进行购买下单,公司相关人员通过微店订单对顾客进行鲜果的速递与配送。通过为服务号作为营销平台,本公司主要具有便捷、科学的优势。

  2、商机和战略

  1)立足于江西财经大学以及周围广大人群,校内消费群体众多,对于新鲜水果的上门速递与配送服务需求量巨大。

  2)现代大学生群体中微信等互联网社区网络平台已经广泛应用,本公司采用微店以及微信服务号等一系列方便同时流行的网络购买方式,适应了大学人群的需要;同时随着更多人群的带动,互联网配送的普及,相关业务的发展也会具有无限潜力和发展商机。

  3)通过开通微信公众服务号以及相关其他网络社交方式的运用,也会更多地吸引更多青年消费者人群,从而扩大发展动力。

  4)本公司以现在的发展模式为基础,即将开启O2O模式,以水果为切入点,逐步进入生鲜行业;从而再以原来的发展基础之上,通过互联网营销模式,经营高校以及周边社区消费群体所需的各种消费服务,全力打造出高校+社区线上消费线下体验的便捷生活圈子。

  3、企业发展状况以及市场预测

  本公司是一家处于创始阶段的'公司。酱菜果果有限责任公司的法定经营形式是有限责任公司,法定地址:江西省南昌市双港东大街169号。 成立时间是20xx年9月10日。酱菜果果有限责任公司自教师节正式上线进行互联网新媒体营销,从销售水果礼篮起步,到每天的鲜果速递。目前酱菜果果有限责任公司已经积累了几百用户,第一个月流水账目近万元,利润较为可观。通过“果果商城”、“互动社区”、“分享有礼”等一系列微社区微圈子的建立,我们建立了更多消费群体用户,从而为接下来的发展奠定了更好地基础 。

  酱菜果果有限责任公司是依托江西财经大学以及周围社区社会群体而建立的公司,基于相关消费群体对于水果以及相关食品的需求,通过广受欢迎的互联网平台营销方式吸引消费群体,从而让市场发展更具竞争力。接下来公司将会致力于扩宽消费群体以及服务供应,将销售从水果速递配送扩宽到生鲜、食品以及生活用品等各个方面;从而再将销售服务地域范围更加广阔得扩宽。相信随着支付宝以及互联网营销方式的愈来愈普及化,公司的销售市场会更大化。

  4、企业的竞争优势

  以下是本公司市场环境以及自身竞争发展的SWOT经济分析。

  5、企业经济性、盈利性和收获能力

  本公司的自9月10日成立至今,每天接收上百号订单,平均营业额为每天500元左右。通过互联网微店统一发步销售信息,由广大消费群体通过支付宝订购,再由专门人员进行货到指定地点的配送,每天都能实现较好的营业业绩。实物速递时间为每日12:30-13:00,17:00-18:00,21:30-22:30,销售范围为江西财经大学蛟桥校区。从预期来看,我们加强了对各大销售人群的宣传力度以及工作人员的招聘配置,再者也加强资金对销售品种多样化的支持,相信企业的市场会更加扩大化,盈利能力也会更加可观。

  6、企业投资回报

  我们正在寻求十万元的分期贷款或者权益融资资金支持,这笔资金用于继续拓宽销售渠道与销售规模的企业发展,主要集中于网络销售平台的搭建和完善,扩宽商品进货渠道,完善配送人员机制提高商品速递效率,提高相关硬件设施,从鲜果速递配送业务扩展到鲜果+生鲜+食品外卖等众多业务,扩宽消费地域——由江财校区扩散至各大周边校区等,从而继续吸引更多消费者,满足更多的消费者需求。我们将采用利润分红等方法,在3年之内偿还这笔贷款或投资, 从而实现对本公司投资的诚信回报。

商业计划书 4

  随着经济的发展和人们收入的不断提高,以及现代人生活节奏的加快、工作负担的加重和育儿保健观念的改变,越来越多的人倾向于选择专业的孕妇疗养机构度过自己的月子时光。引领母婴健康潮流,营造和谐温馨家庭,以一流的专业医护团队为妈妈和宝宝提供全方位的一站式产褥期专业护理和系统健康的管理服务,让妈妈在月子期间能真正科学而有效地得到元气的恢复、体形的修复、心灵的抚慰;让宝宝得到精心细致的哺育、深入的早早教智力开发,帮助家长站在更高阶的'起跑线上。

  目 录

  一、 项目说明

  (一) 项目简介 (二) 资金来源 (三) 组织结构 (四) 业务流程 (五) 盈利模式 二、 项目可行性分析

  (一) 市场潜在规模与需求 (二) 消费者消费需求分析 (三) 目标顾客特点分析 (四) 市场机会与产品特色 (五) SWOT分析 三、 企业战略

  (一) 总体战略 (二) 发展战略 (三) 市场竞争战略 四、 营销策略

  (一) 特色服务 (二) 增值服务 (三) 店面风格 (四) 定价策略 (五) 促销策略

  (六) 品牌及产品推广 五、 财务分析

  (一) 费用预算

  (二) 销售收入及利润预测

  一、项目说明 (一)项目简介

  “康乃馨”月子会所提供专业的母婴呵护,专业、科学、安全、舒适、温馨。

  “康乃馨”月子会所是一个以月子护理服务为核心的,集产后护理、形体塑身、营养保健、育婴、早教为一体的综合性、专业性母婴会所。

  100%专业护士悉心照顾; 100%专业产后妈妈康复体系; 100%专业新生儿健康护理体系;

  100%专业营养师配膳,产后饮食阶段调理; 100%专业母婴月子防御体系;

  “康乃馨”月子会所的目标顾客是具有当代女性特征的年轻、时尚、追求健康和美丽的新妈妈。缺乏月子、育婴经验与专业知识,希望得到科学、专业的月子服务,并且具备一定的经济实力的都是我们现实顾客和潜在顾客。

  “康乃馨”月子会所以会所的经营形式为主,同时实行网络+会所的多渠道的经营模式,顾客可以选择网络方式或前来会所接受服务均可。

  “康乃馨”月子会所的产品不是单一的,我们针对不同消费人群,不同的经济实力与消费偏好制定多种产品套餐,给每一个顾客最适合、最物有所值的服务。

商业计划书 5

  一、企业概况

  主要经营范围:(应详细涉及营销计划中“产品或服务”的内容)

  我们的生意主要是符合广东人口味的:糖水,蛋糕,咖啡饮料。

  糖水:(1)汤药、芝麻糊等。

  (2)炖木瓜、炖雪梨等

  糕点大多是用糖水制作的,比如小蛋糕和蛋挞

  企业类型:

  二、商业计划书作者的个人情况

  以往相关经验(包括时间)(在工作经验中总结出对创业项目有帮助的经验)

  1984年8月至20xx年1月,他在企业工作期间负责商品的销售和推广

  学历、相关课程(含时间)(学历教育、职业教育及专业课程、创业项目帮助)

  1980-1984年,学习商业管理,对商业和销售服务有一定了解,20xx年参加创业零食班学习

  20xx年参加职业指导教师班,获得职业指导教师资格证

  这次参加了创业培训班,对创业有了更多的想法。

  三、市场评估

  目标客户描述:(目标消费群体:企业提供产品和服务的对象。只有在消费群体中建立起某种目标客户,才能进行有效的、有针对性的商务活动。

  目标消费群体包括:社区人口、流动人口、妇女、儿童、白领、高收入人群、专业人士、飞机群体、游客等

  目标消费群体特征:性别、年龄、性格、宗教、国籍、习惯、爱好、收入水平

  目标消费群体的需求对创业项目的影响:消费项目的服务、品种、技术、质量、数量、花式、规格、厂商、售后服务等要求

  本店位于葛市xx139号光大花园横门附近。

  店里周围有居民,有学生,有路人,有驾校学生,但没有甜品餐厅。

  企业的市场容量或预期市场份额(市场容量是市场需求,预测市场的实际和潜在需求;市场份额是市场份额,在同一市场或行业中所占的比例,表明企业的.商品在市场中的地位)

  由于场地位于葛xx光大花园附近,经过网点筛选,大致有:

  有5家小吃店,都是做三餐生意的,没有一家卖甜品的。

  预计入住率为100%

  市场容量变化趋势:(预测要合理。

  客户购买力变化预测、购买力投资预测、商品或服务需求变化及其发展趋势预测)

  因为甜品饮食在广州是季节性的。夏季操作应清洁品种和冷冻饮品;冬天主要是炖菜和热饮。随着季节的变化,及时改变业务品种会牢牢吸引客户。

  竞争对手的主要优势:(分析要合理。

  企业规模、服务质量、技术水平、销售渠道、管理能力、健康状况、员工素质、团队精神、经营地点、社会影响力、个人关系、反膜竞争对手提供的产品或服务的稀缺性、资金、成本、价格等。)

  基本没有。

  竞争对手的主要劣势:(同上)

  没有甜点生意

  该企业与竞争对手相比的主要优势:(分析要到位。反映企业的规模、服务质量和技术水平...)

  (1)价格合理。

  (2)老少皆宜

  (3)服务好。

  与竞争对手相比的主要劣势:(同上)

  (1)自我发展的消费群体

  (2)市场认知度低

  (3)人力运营成本高,需要请有一定素质的硕士

  (4)营运资金压力大

  四.销售计划

  1.产品:(明确产品定位)

  产品或服务的主要特征

  糖水(咖啡)香甜可口,携带方便

  糕点香甜美观,便于携带

  炖菜湿润,营养丰富,携带方便

  2.价格(合理定位)

  产品或服务成本价销售价格竞争对手的价格

  红(绿)豆沙(碗)1.00 3.50

  各种汤药(碗)1.30 4.00

  咖啡(杯)1.50 4.50

  冷冻饮料(杯)0.5 1.00

  炖肉(杯)3.50 8.00

  无折扣销售

  赊销

  3.位置(合理选择位置)

  (1)选址细节(地址、面积、租金与营运资金月租金一致)

  地址区域(M2)租金或建筑成本

  复合120 10000元/月。

  (2)选择这个地址的主要原因:(详细说明人流、购买力、环境、交通便利等客观因素,说明如何在考虑业务特点、财务能力等的基础上,选择合适的营业地点和可承受的租金。)

  这段路没有甜品店,离小区和驾校很近,业主就租了。

  (3)销售方式(选择一种,打√):(明确定位)

  产品或服务的销售将提供给:

  最终消费者□零售商□批发商

  (4)选择这种销售方式的原因:(提供产品或服务的特点、企业规模、财务实力、技术能力、经营地址、客户特征等。,描述选择这种方法的原因)

  商店周围有居民、学生、路人和驾校学生

  (5)促销(货源短缺应小于等于“营销费用”)

  人员晋升和分发传单(周末)的费用预测为400.00英镑

  广告暂时不考虑成本预测

  公关不考虑成本预测

  某段时间内推广捐赠品种的业务推广(不定期)成本预测800.00。

  企业组织结构(企业类型、名称、分工及相关费用预计合理)

  企业将注册为:

  ■个体工商户有限责任公司□个人独资企业

  □合伙□其他

  提议的公司名称:

  天米米甜品店

  企业员工(岗位、职责、员工月薪):

  职位月薪

  业主/经理:肖美贤3000.00/月

  员工:1名硕士,3000.00个月

  其他员工6人9000.00/月

  企业获得的营业执照、许可证和特许权:

  键入预测费用

  营业执照和卫生许可证2500.00

  企业代码证和税务登记证500.00

  环境保护和消防5000.00

  企业法律责任(保险、员工工资、纳税):

  键入预测费用

  8人社保3500.00元/月

  税3000.00/月

  员工意外险3000.00/年

  合伙(合作)人与合伙(合作)协议:

  内姓

  荣明

  协议条款

  没有

  投资形式

  出资额和期限

  利润分配和亏损分担

  分工、权限和责任

  合伙人的个人责任

  协议的变更和终止

  其他术语

  六、固定资产(合理配置,符合业务需要,不超过“现金流量计划”中的其他现金流入)

  1.工具和设备(等于固定资产和折旧的数量)

  根据预测的销售量,假设生产能力达到100%,企业需要采购以下设备:

  名称、数量、单价和总成本(元)

  两套不锈钢炉15000.00 30000.00

  3套空调设备20000.00 20000.00

  店铺装修1项30000.00 30000.00

  供应商名称地址电话或传真

  广州厨房设备公司南台批发市场

  金莎海珠区格力空气有限公司专卖店

  2.运输工具(同上)

  名称、数量、单价和总成本(元)

  自行车(送餐)2 250.00 500.00

  供应商名称地址电话或传真

  海珠区金莎路家乐福购物中心

  3.办公家具和设备(同上)

  名称、数量、单价和总成本(元)

  1台收银机5000.00 5000.00

  八张桌子200.00 1600.00

  50把椅子25.00 1250.00

  7850

  供应商名称地址电话或传真

  庄区环市东路办公设备配套公司

  金海马家具商场芳村金海马大卖场

  4.固定资产和折旧汇总(计算应精确等于“销售和成本计划”中的年度总折扣)

  资产价值(元)年折旧(元)

  工具和设备80000 26800

  交通500 200

  办公家具和设备7850 2600

  店铺装修30000 10000

  工厂建筑

  陆地

  合计118350 39600

  七、流动性(月)

  1.原材料和包装(商业-商品、餐饮-餐饮材料、加工和修理-修理材料和附件与“九”原材料和“十”现金采购有关)

  工程数量总成本,单价(元)

  豆子1400公斤5.00/公斤7000

  面粉1250公斤1.20∕1500公斤

  其他批次8400

  供应商名称地址电话或传真

  海珠区南台路南台批发市场

  2.其他营业费用(不含折旧费和贷款利息)(等于“九”、“十”对应的月成本明细项目数据

  工程造价备注(元)

  业主工资3000.00

  员工工资12000.00

  租金10000.00

  营销费用1200.00元

  公用事业费(水电)7000.00

  维护费用300.00

  保险费6500.00

  报名费:8000.00。一次性启动费用

  其他1000.00办公费用

  总计54000

商业计划书 6

  封面和目录

  商业计划封面看起来要既专业又可提供联系信息,如果对投资人递交,最好能够美观漂亮,并附上保密说明,而准确的目录索引能够让读者迅速找到他们想看的内容。

  行政性总结

  这是一个非常重要的纲领性前言,主要是概括介绍企业的来源、性质、目标和策略,产品和服务的特点,市场潜力和竞争优势,管理队伍的业绩和其他资源,企业预期的财政状况及融资需求等信息。

  企业描述

  将企业的历史、起源及组织形式作出介绍,并重点说明企业未来的主要目标(包括长期和短期),企业所供产品和服务的知识产权及可行性,这些产品和服务所针对的市场以及当前的销售额,企业当前的资金投入和准备进军的市场领域及管理团队与资源。

  市场分析

  描述企业定位行业的市场状况,指出市场的规模、预期增长速度和其他重要环节,包括市场趋势,目标顾客特征,市场研究或统计,市场对产品和服务的接受模式和程度,对投资者而言,要让他确信这个市场是巨大且不断增长的。

  竞争分析

  明确指出与企业竞争的同类产品和服务,分析竞争态势和确认竞争者信息,包括竞争者的身份、来源和所占市场份额,他们的优点和弱点,最近的市场变化趋势等,同时认真比较企业与竞争对手的.产品和服务在价格、质量、功能等方面有何不同,解释企业为什么能够赢得竞争。

  产品和服务

  列举企业当前所提供的产品和服务类型,以及将来的产品和服务计划,陈述产品和服务的独到之处,包括成本、质量、功能、可靠性和价格等,指出产品所处生命周期或开发进展,如果本企业的产品和服务有独特竞争优势,应该指出保护性措施和策略。

  财务计划

  包括企业的实际财务状况,预期的资金来源和使用,资产负债表,预期收入(利润和亏损状况)以及现金流量预测等。这部分内容是商业计划的关键部分,’制定过程中最好能寻求会计师和其他专业人士的帮助,财务预测的设想总是先于实际的数字,所以,预测要现实合理并且可行。

  附录

  这部分应附上关键人员的履历、职位,组织机构图表,预期市场信息,财务报表以及商业计划中陈述的其他数据资源等。

商业计划书 7

  一、公司及发展

  深圳市中科智担保投资股份有限公司(以下简称“中科智担保”)是一家于1999年12月在中国广东省深圳市注册的股份制有限公司,是中国第一批民营的专业担保机构之一。公司经过近两年的运营,无论从资产规模或经营规模,都已成为集担保、投资及配套服务于一体的中国目前最大的民营商业担保机构之一,在业界和社会上都享有很高的声誉。

  中科智担保以“发展担保、服务社会,促进我国信用秩序的建设和风险投资的健康发展”为宗旨,坚持“以担保促进投资,以投资发展担保”的经营理念,采用担保服务与风险投资相结合、项目运作与资本运作相结合、资产抵押与股权质押相结合的担保投资运作新模式,拓展以担保及其配套服务为主,担保投资为辅的主营业务及各项衍生业务。

  中科智担保实行规范的股份制商业化运作,建立了完善的组织结构、以及强有力的经营策略和灵活的商业化运作机制,并以实现境外IPO上市为目标,在管理上与国际金融企业要求接轨,保持了公司在中国担保业稳健经营的领先优势。

  中科智担保的发展规划是在未来五年内,全面拓展和深化担保与担保投资业务,将公司发展成跨区域、集团化运作的上市公司,成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型组织。计划到20xx年,公司担保规模(包括分公司和代理管理的互助基金)达到171.2亿元人民币,当年实现净利润3.2亿元人民币,五年实现担保金额累计约336亿元人民币,利润累计达7亿元人民币。

  二、产品和服务

  中科智担保以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略,提供最适合社会需要的担保服务产品。

  中科智担保运用担保投资的经营模式,不断开创担保投资新型产品。通过担保与投资的有机结合,以投资收益弥补担保代偿损失,担保投资收益高于一般保费的收入,这样,大大降低了投资风险,提高了公司的经济效益。

  同时,中科智担保针对中国目前普遍存在的中小企业融资难,个人贷款投放难,合同双方履约难的情况,以企业和个人为主要服务对象,开展了个人贷款担保业务、企业融资担保业务以及经济合同履约担保业务。为保证担保业务的资信质量,增加担保业务的附加价值,公司开发出一系列中介业务品种,主要包括:咨询服务项目、论证服务、抵押资产处臵服务和代理服务。

  为进一步规避担保风险,中科智担保正在计划申请与资产证券化有关的担保业务,在资本金达到5亿元人民币以上时,将力争开拓以下业务产品:企业债券和可转换债券、发行担保银行房屋抵押、资产证券化担保、反担保资产证券化担保和企业债券回购担保以及其他衍生产品,力争在完成增资扩股和境外上市后成为中国第一家抵押资产证券化业务的开拓者。

  中科智担保将继续依据国内外最新的理论成果和市场需求,联合中国著名高等院校、研究机构和国际同行,不断研究和开发新的担保投资品种,进一步完善管理制度和业务实施手段,使公司的业务开发能力始终保持在全国领先水平。

  三、市场及竞争

  由于担保业的特殊性,使担保机构具有一定的地区性。外地担保机构一般很难在深圳开展业务,反之亦然。据统计,深圳的`企业贷款的平均规模年均3,000亿元人民币,同期个人贷款的规模达300亿元人民币,并以较高的年增长率继续扩大,预计全国个人贷款每年市场份额将以50%的速度增长,深圳可达到60%的增长速度。深圳20xx年企业申请的担保额达200多亿元人民币,而包括中科智担保在内的深圳三家专业担保机构全年的承保总额不到10亿元人民币。显然,巨大的市场在等待着开发,信用担保业的发展前景十分广阔。

  由于深圳担保业务市场巨大,中科智担保与深圳仅有的几家同行之间基本上没有竞争,从未出现几家争一个客户或在一个行业内竞争的情形。相反,公司与其它专业担保机构已形成战略同盟,形成业务上互补的商业伙伴。此外,中科智担保还受托管理深圳市中小企业信用互助协会等互助担保机构。正是由于目前市场需求远大于供给,没有形成竞争。按目前担保业保证金到位情况来看,深圳担保业真正形成竞争最早要到20xx年以后。因此,中科智担保竞争策略是:在20xx~20xx年将自己发展成为业内第一品牌,以实力和服务质量形成竞争优势。

  四、资金筹措及投资回报

  由于担保行业的特点,中科智担保本身不可能靠借贷的方式扩张。为满足担保保证金增长的需要,唯一的途径是通过股本扩张来融资。因此,资金筹措的使用主要是用于满足主营业务的迅速增长,以及提高公司的抗风险能力。

  中科智担保计划于20xx年实现境外上市的目标,并已于20xx年8月与美国美洲投资银行签订了《中科智担保上市辅导咨询协议书》。境外上市的地点和时机将根据当时世界资本市场状况来定,目前选择美国NASDAQ全国市场为第一优先考虑的交易所,计划于20xx年完成申报审批程序。其次,公司亦考虑在香港主板上市的可能性。

  在20xx年上市之前,公司计划20xx~20xx年进行两次增资扩股,使公司总股本扩大到4亿股,上市后20xx年总股本达到53,500万股。第一次增资计划于20xx年11月份开始,新增公司普通股权14,450万股,参股价格为每股1.25元人民币,共计增加资金18,062.5万元人民币。其中,美国美林集团下属投资公司已决定参股3,320万股,美国美洲投资银行已决定参股1,992万股,尚余9,138万股。投资人最小持股数为10万股,即最少投资金额为12.5万元人民币;第二次增资扩股计划于20xx年下半年新增公司普通股权1亿股,参股价格为每股2元人民币,这次增资将增加资金2亿元人民币。预计公司在20xx~20xx年上市前后的五年平均净资产回报率将达约11%,平均投资回报率在13%左右。

  五、结语

  政府于1999年6月正式启动以扶持中小企业发展为宗旨的中小企业信用担保体系的建设以来,国家已制定了一系列的措施,加快建设以中小企业为主要服务对象的中央、省、地(市)信用担保体系,在积极扶持中小企业创立与发展的同时,亦为信用担保市场的健康发展奠定了坚实的基础,信用担保业的发展面临着更宽松的环境和更大的发展机遇。

  由于担保投资业务低风险高收益,担保配套服务又能够拓展担保业务的服务范围,担保基金委托管理业务亦在不增加公司资本需求压力和有效降低风险的前提下广泛开拓担保市场,这些都将有助于提高公司的整体服务水平和盈利能力,而公司的反担保资产的处臵业务及资产证券化业务能为公司有效化解担保风险。本项投资的投资收益是明显的,规避风险的措施是行之有效的,所以,投资中科智担保是一项具有良好发展前景和丰厚投资回报的投资。

商业计划书 8

  市场前景分析:

  婚礼是人生大事。但是随着社会的发展,人们生活水平的提高,很多中高收入人群已经不再满足于很多婚纱店设计的类似服装,尤其是年轻一代对个性和独特性的追求,婚纱店的服装更是入不了他们的眼。他们更喜欢有一件代表自己个性的衣服。

  经营范围:

  承接婚纱设计,设计梦想,能体现婚礼个性负责拍婚纱照。

  经营理念:

  实现每个女孩的梦想,唤起她们心中最初的想法,实现人生最美好的愿望,让她们感受到自己的独特与不同。

  特色服务:

  我们所有的忠实顾客都可以在结婚一周年的时候在我们店里免费拍五到十张照片,分享他们甜蜜的爱情,见证他们一年的爱情之旅。对于那些信守热爱生活誓言的顾客,我们的商店不仅赠送精美的礼物,还为他们提供爱情旅程的电影。鼓励那些坚持爱情,忠贞不渝的人。

  竞争优势:

  真正为客户着想,设计出他们心中最美的衣服。我们店里的顶级设计师从来不会把自己的想法强加给客户,只会说出自己的想法供客户参考,让客户真正实现自己的想法。另外,店家会专门成立一个部门为顾客提供建议,只提店家做过的不好的事情。店铺会通过整合客户的意见来努力改善,努力让客户更加满意。此外,我店还会派出专门的调查人员了解市场需求,迎合市场需求。随着生活水平的逐步提高,人们对婚姻的要求越来越高,出现了越来越多的婚庆公司!

  利润分析

  婚礼公司的商业计划书里要做详细的利润分析。如今,各种奇怪的婚礼仪式在各种媒体上频繁出现,并被越来越多的年轻人接受和认可。结婚无疑是人生一件大喜事,但组织婚礼仪式却是一件头疼的事。如果你想办一场盛大热闹的婚礼,想在身体上省钱,那就必须四处奔波。所以在很多新人和家人眼里,组织一场婚礼是费时费力的。如何少花钱也能让婚礼焕然一新。

  市场前景

  婚庆公司的商业计划书中要观察和预测市场前景。根据国家宏观调查数据,农村每对夫妻的结婚成本在20-10万元,城市在8-25万元左右。其中,仅婚礼消费就占总成本的1/5-1/6。从最初的婚礼,单纯的拍两个人的照片,和亲朋好友办喜宴,到现在拍全套婚纱摄影,参加专业婚庆公司组织的庆典,可以看出中国人的婚礼观念发生了很大的变化。差不多,静脉注射。“十、我”在元旦和春节期间,这必然会形成婚姻的高峰期。结婚人数的增加促进了婚礼的日益流行。尤其是每年国庆前夕,北京、上海等地的婚庆公司订单爆满,难以应付。如果能提供优质服务,婚礼服务就小菜一碟了。

  投资条件

  投资条件要在婚庆公司的商业计划书中详细描述。婚礼的业务范围主要集中在婚礼当天的服务,包括婚礼当天选择、婚礼主持、摄影、婚纱化妆、场地布置、婚车租赁、花带、婚宴组织等。成立婚庆服务公司的规模可以大也可以小,租个50平米左右的门面房,装个办公电话,一两个助理,几张桌子,流动资金10万。

  效益分析

  婚庆公司的商业计划书也要详细分析婚庆公司的效益。不同的婚礼服务收费不同。以收费最少的鲜花和妆容为例:花店的胸花和头饰价格在100元以上,而婚庆公司只对头饰报价100元以上;一般美容院,泛头妆收费200元左右,婚庆公司报价最低300元,足以看到高收入。

  一、一万元买婚纱+买小喜庆用品(礼炮、丝带、红包、花拉……)+适当购买鲜花(扎花车、花束、头饰、胸花)+门面+工商登记=开业

  二、前期:MC,视频,乐队,车队,化妆,刻录光盘,你手里要有点资源,采取挂靠提成的方式。当然,你有这方面最好的专业知识。

  利润分析

  如今,各种奇怪的婚礼仪式在各种媒体上频繁出现,并被越来越多的年轻人接受和认可。结婚无疑是人生中的一件喜事,但举行婚礼却是一件头疼的事。想办一个隆重热闹的婚礼,想体面省钱,自然要到处跑。所以在很多新人和家人眼里,组织一场婚礼是费时费力的。如何少花钱能让婚礼焕然一新,成为主办方最大的心愿。现在,越来越多的人把婚礼庆典交给婚庆公司。

  市场前景

  根据国家宏观调查数据,农村每对夫妻的结婚成本在20-10万元,城市在8-25万元左右。其中,仅婚礼消费就占总成本的'1/5-1/6。从刚结婚的时候单纯的拍两个人的照片,和亲戚朋友办喜宴,到拍一套完整的婚纱摄影,参加一个专业的婚庆公司组织的庆典,可以看出中国人的婚礼观念发生了很大的变化。几乎一半的新人选择吉日。五、I ”“十、我”在元旦和春节期间,这必然会导致婚姻的巅峰。结婚人数的增加促进了日益流行的婚礼业务。20xx年国庆前夕,北京、上海等地婚庆公司订单爆满,难以应付。如果你能提供优质的服务,你将得到婚礼服务的一块蛋糕。

  投资条件

  婚礼的业务范围主要集中在婚礼当天的服务,包括婚礼当天选择、婚礼主持、摄影、婚纱化妆、场地布置、婚车租赁、花带、婚宴组织等。成立婚庆服务公司的规模可以大也可以小,租个50平米左右的门面房,装个办公电话,一两个助理,几张桌子,有10万的流动资金。

  效益分析

  不同的婚礼服务收费不同。以收费最少的鲜花和妆容为例:花店的胸花和头饰价格在100元以上,而婚庆公司只对头饰报价100元以上;一般美容院,泛头妆收费200元左右,婚庆公司报价最低300元,足以看到高收入。

  营销建议

  1、因为婚礼的文化习俗有很强的地方特色,所以要靠经营婚礼赚钱,地方特色缺一不可,要在个性化和地方特色上下功夫。

  2、每次组织庆典,新人都会收到具有特殊意义的小礼物,可以树立公司的良好形象。

商业计划书 9

  第一章:摘要..................................................................................... 3

  第二章:公司介绍.............................................................................. 6

  一、宗旨(任务).................................................................................. 6

  二、公司简介..................................................................................... 6

  三、公司战略..................................................................................... 7

  1.产品及服务A:................................................................................ 7

  2.产品及服务B,等等:...................................................................... 8

  3.客户合同的开发、培训及咨询等业务:............................................ 8

  四、技术............................................................................................ 8

  1、专利技术:................................................................................... 8

  2、相关技术的使用情况(技术间的关系):.......................................... 8

  五、价值评估..................................................................................... 9

  六、公司管理..................................................................................... 9

  1.管理队伍状况.................................................................................. 9

  2.外部支持:..................................................................................... 10

  3.董事会:........................................................................................ 10

  七、组织、协作及对外关系:........................................................... 10

  八、知识产权策略............................................................................. 11

  九、场地与设施................................................................................ 12

  十、风险.......................................................................................... 12

  第三章:市场分析............................................................................ 13

  一、市场介绍.................................................................................... 13

  二、目标市场.................................................................................... 14

  三、顾客的购买准则.......................................................................... 15

  四、销售策略..................................................................................... 17

  五、市场渗透和销售量....................................................................... 17

  第四章,竞争性分析........................................................................... 17

  一、竞争者......................................................................................... 17

  二、竞争策略或消除壁垒.................................................................... 18

  1.竞争者[A,B等]............................................................................... 18

  第五章;产品与服务............................................................................. 19

  一、产品品种规划.............................................................................. 19

  二、研究与开发.................................................................................. 20

  三、未来产品和服务规划.................................................................... 20

  四、生产与储运.................................................................................. 20

  五、包装............................................................................................. 21

  六、实施阶段...................................................................................... 21

  七、服务与支持................................................................................... 21

  第六章 市场与销售............................................................................. 22

  一、市场计划...................................................................................... 22

  二、销售策略...................................................................................... 23

  1、实时销售方法................................................................................ 23

  2、产品定位....................................................................................... 23

  三、销售渠道与伙伴........................................................................... 23

  四、销售周期:.................................................................................. 25

  五、定价策略..................................................................................... 26

  1、产品、服务:................................................................................ 26

  2、产品/服务B.................................................................................... 27

  六、市场联络;.................................................................................... 27

  1、贸易展销会................................................................................... 27

  2、广告宣传...................................................................................... 28

  3、新闻发布会.................................................................................. 28

  4、年度会议/学术讨论会................................................................... 28

  5、国际互联网促销........................................................................... 28

  6、其它促销因素............................................................................... 28

  7、贸易刊物、文章报导.................................................................... 29

  8、直接邮寄...................................................................................... 29

  七、社会认证.................................................................................... 29

  第七章 财务计划............................................................................... 29

  一、财务汇总..................................................................................... 29

  二、财务年度报表.............................................................................. 30

  三、资金需求..................................................................................... 30

  四、预计收入报表.............................................................................. 31

  五、资产负债预计表:....................................................................... 32

  六、现金流量表:.............................................................................. 32

  第八章 附录....................................................................................... 32

  一、[你公司或项目]的'背景与机构设置:............................................ 33

  二、市场背景:................................................................................. 33

  三、管理层人员简历.......................................................................... 34

  五、行业关系..................................................................................... 34

  六、竞争对手的文件资料:................................................................ 34

  七、公司现状..................................................................................... 34

  八、顾客名单..................................................................................... 35

  九、新闻剪报与发行物:................................................................... 35

  十、市场营销..................................................................................... 35

  十一、专门术语................................................................................ 35

  第九章 图表...................................................................................... 35

商业计划书 10

  摘要

  随着我国人口老龄化程度的加剧,养老已成为一个急需解决的问题。丽水市古市镇人口老龄化程度随年增高高,养老问题更是不容忽视。而随着社会的发展,家庭规模的缩小,城市生活、工作的压力,使得居家养老面临着种种困难。敬老院、老年福利院等老年福利服务机构作为社会养老的一部分,在缓解家庭养老的压力中起到了一定的作用。为了进一步了解目前丽水市社区老年福利服务机构及其居住老年人的现状,我们选择了丹东市几个大型养、敬老院进行了初步的调查,现将主要的调查结果总结如下。

  一、调查的基本情况

  丽水市已有各种类型(包括敬老院、养老院、老年公寓、托老所)养老设施150多所。规模大小不一,收费标准也有差异。此次调查我们选取了三所敬老院进行调查,分别为丽水市第二社会福利院、丽水市振兴区善乐敬老院和丽水市元宝区俊德托老院。调查共分为两大部分,第一部分为养老机构硬件设施状况调查,包括所有制形式、占地面积、床位数量、机构人员构成状况等;第二部分为养老机构内的老年人口状况调查,包括老人的年龄状况、身体状况等,旨在通过此次调查,初步了解丽水市目前的养老服务机构以及该机构的老年人状况。

  二、松阳县养老服务机构状况

  基本情况

  敬老院名称 创办形式 占地面积(m2) 床位 收住对象

  浙江省丽水市松阳县象溪镇敬老院 事业单位 不详 不详 自理、非自理者均可

  浙江省丽水市松阳县古市镇敬老院 民办 不详 不详 自理

  浙江省丽水市松阳县福利院 民办 300 40 自理

  三、福利服务机构的老年人状况

  此次调查在选取的三所敬老院中共调查了100名老年人,其中男性老年人41名,女性老年人59名。

  (1)年龄结构

  在调查到的100位老年人中,80-89岁的老人居多,为44%;其次为70-79岁的老人,占29%;60-69岁以及90-99岁的老人分别为14%和10%;没有百岁以上的老人。老年人随着年龄的增大,身体机能逐渐削弱,健康状况也逐渐衰退,往往更需要别人的照料,敬老院在这些方面弥补了家庭照料资源的不足。但值得注意到是,由于目前社区养老设施的不完善,还不能满足那些完全不自理的老人或需要长期照料的老人的需求,因此,这些敬老院中的老人往往是一些生活尚能部分自理、照料需求较低的中高龄老年人。

  (2)身体状况

  这次调查到的老人当中,有10%的老人基本卧床,吃饭、排便、洗澡等都需要别人照顾;其余老人的身体状况较好,居家生活可一人自理。有35%的老人可以乘公共汽车、出租车外出;有18%的老人可以拜访左邻右舍;有37%的老人不能单独外出,但可以一个人自理居家生活。但值得注意的是,这些老人大部分都患有这样或那样的慢性病。

  第一章 夕阳红养老院基本情况

  1.1养老院发展前景

  首先退休老人是养生养老度假村的主要目标群体。按照国际标准当一个国家或地区65岁以上人口占总人口的7%或60岁以上人口占总人口10%以上时即为老龄化社会。

  据统计目前我国60岁以上的人口达到1.44亿占总人口的11%在今后较长一段时期内老龄人口的比例将以年均3.2%的速度增长从20xx年到20xx年这一时期平均每年将有596万人进入老龄大约在21世纪40年代人口老龄化程度达到顶峰20xx年前后我国60岁以上的老龄人口预计增至4亿左右到20xx年我国60岁和65岁以上的老龄人口总数将分别达到4.5亿和3.35亿这意味着每三个人中就有一个老人。我国进入老龄化社会已是不争的事实。目前“421”模式家庭越来越多即“4个老人、1对夫妻、1个孩子”。这些家庭引发的一个最主要的社会问题就是养老压力。据最近一项调查显示,35%的家庭要赡养4为老人,49%的家庭要赡养2到3为老人,养老压力相当大。

  1.2养老院概况

  老院托老所建筑最高处为4层建筑面积1250平方米。建筑在使用功能上分为两类即养老院部分与托老所部分。养老院出入口设在建筑中部一层布置有餐厅、治疗室等功能房间二至四层南侧单廊布置老人居住类房间具有良好的采光通风效果走廊中段设有护士站及护士值班室护士站视线可及所有老年人居住房间。北侧为治疗用房及办公辅助用房等同时利用北侧建筑局部退台形成的上人屋面解决了被服洗涤后的晾晒问题。托老所部分设在建筑一层东侧部分有独立的出入口及尺度宜人的小规模中庭空间。各活动室尺度各异有开畅式有封闭式为使用者提供了多种选择的可能。另外以上各空间均考虑了满足老年人的使用要求采用无障碍设计。

  1.3养老院优势

  住宅周围的环境优美,空气清新,适合老人颐养天年。良好的生态环境能使老年人心情舒畅,满足老年人的生活行为要求。

  地块周边道路应畅通,水、电、气基础配套设施完善,出入应该有公路,以满足老人亲朋探亲访友,来往便捷的需要。

  这里远离喧嚣没有污染吃、住、玩都是天然的。这些都是市内养老院所无法提供的却是老年人最喜爱的户外活动

  夕阳红养老院的功能已不仅仅是养老同时也是在疗养,养生,而市内的养老院基本上只是给老人提供了住宿和一日三餐。打麻将几乎是唯一的活动内容。

  运营成本大幅降低。夕阳红养老院除提供护理服务客房服务员等可廉价在全国招聘。

  收费可高可低入住率基本不受价格影响。成本低自然支撑了低价格,这是最具竞争力的杀手锏可使夕阳红养老院永远立于老年服务业的不败之地,况且为了给老人安置一个舒心快乐的环境,子女一般都会忽略价格因素。

  第二章 夕阳红养老院的市场分析

  2.1养老院行业情况

  据民政部门统计,到20xx年,“空巢”将成为老人家庭的主要形式,所占的比例也高达70%左右。而在这空巢现象日益显著的情况下,社会的养老机构也蓬勃发展,为老人们提供一个像自己家庭一样温馨的大家庭。因为儿女们担心老人的安危,无人照顾老人,并且敬老院的收费门槛低,一般家庭都可以支付得起,所以,越来越多的老人被关进敬老院。并且,养老院的老人们多,老人之间将会有更多的话题,彼此谈心,所以也有很多老人选择进养老院。

  但现在我国却面临着尴尬的床位问题。我国60岁以上老年人数高达1.5亿,但我国敬老院床位的拥有量才有120余位,这是一个怎样的比例啊!仅占老年龄人口的0.8%,换一种说法就是每125位老人才能得到1张床位,这是远远不够的',这仅仅是杯水车薪。这是需求远远超过了供应。

  可是,我国的政府所建立的养老机构,却还存在着诸多的问题:

  1、老年公寓供不应求,数目少,规模极少。

  2、 政府队老年人的住宅设施的重视和支持力度不够,老年公寓和养老机构的投入资金远远不足,不能满足需求。因此,在政府的建立养老机构的提供的床位不足的情况下,将会鼓励民办养老院。而我国的老年人口多,并且我国的独生子女越来越缺少对父母的关心,也决定了养老机构将迎来一个前所未有的机遇。所以养老机构是一个前途无限的行业。

  2.2养老院的需求情况

  根据第六次全国人口普查显示浙江省老龄化程度加大空巢老人增加

  数据:全省常住人口中共有家庭户1885.37万户,家庭户人口为4942.57万人,平均每个家庭户的人口为2.62人,比20xx年的2.99人减少0.37人。家庭户规模缩小,既受生育水平不断下降影响,也与年轻人婚后独立居住增多、空巢老人增加等因素有关。

  而从人口年龄构成来看,全省常住人口中,0-14岁人口占13.21%,比20xx年下降4.86个百分点;60岁及以上人口占13.89%,比20xx年上升1.54个百分点,其中65岁及以上人口占9.34%,比20xx年上升0.50个百分点。

  2.3养老院竞争情况

  福利院是一个投资时间长收效慢的行业,同时福利院在经营过程中存在一定的风险性。我国的养老行业是朝阳企业,现在还没有进入竞争的阶段,但是养老行业一定会面临社会化、市场化的。我国的养老行业只有市场化才能健康的发展。现在我国的部分福利院是民营的,规模小、效益差、无法面对市场的竞争,这个是客观存在的。我国的养老行业的发展需要民营企业的参与和竞争,这对于民营企业来说是一个难得的发展机遇,如果以现在民营福利院的状况发展下去,没有办法面对激烈的市场竞争的。破茧重生是痛苦的,但是民营的福利院必须要面对这个过程,民营福利院的发展必须要有自己的发展战略目标,市场竞争的手段。首先民营福利院必须做大做强,做成企业模式。有实力的企业必须做成集团化、做连锁企业迅速发展。在市场竞争中每个阶段采取不同的竞争策略和手段。巩固自己的品牌、建立自己的团队、建成标准化的服务体系。这个阶段需要5--8年的时间来完成。这个就是民营福利院的发展机遇。

  民营福利院的发展面临的挑战,民营福利院现在规模小、效益差无法面临今后的市场竞争。如果民营福利院希望快速发展,必须要扩大对福利院的投资,但是福利院的投资时间周期长,阻碍了民营福利院的投资。民营福利院在贷款方面非常难,所以扩大投资成了民营福利院的重中之重。民营福利院必须解决资金问题,如果民营福利院现在不解决扩大投资问题,今后就会被淘汰的,很多的民营福利院没有看到这个严重的问题。企业存在才能参与竞争,如果企业没有办法在市场生存,只能无情的被市场所淘汰。所以现在民营福利院需要有投资伙伴,需要银行的贷款给以支持,只有这样才能做大做强。我国的养老行业在10年后必须迎来市场竞争阶段,任何行业发展都需要战略布局的,现在是养老行业的战略布局阶段。

  第三章 养老院的营销策略

  3.1经营理念

  我们要以现代化的管理,优质的服务,树立品牌,以养老服务为主,建立多种经营方式,形成连锁企业。追求高品位,高素质,创造有文化素养,有特色的度假式老人乐园,到那里以后,可以丢掉一切家务的烦恼,子女探望老人不再是负担,所以把它建成一座东方的伊甸园。

  3.2规范服务

  通过周到细致的关怀,使入住老人体会到宽松,舒适,亲切的家庭韵味。注重以人为本,变管理为服务。做到爱心,热心,精心,耐心,孝心,关心,无微不至,热情周到。

  3.3客户定位

  因资金有限,我们要分三期建设,一期目标为60岁以上,有养老金和医保的离退休人员。

  3.4促销方式

  采取会员制和非会员制两种

  第四章 夕阳红养老院管理与人员计划

  4.1公司使命

  正如公司的价值观所述“真正的用爱关注,真正的用心服务”,本公司致力于为顾客提供最优质的专业服务,使老年顾客感受在温暖、友好、尊重的气氛中提高生活质量、调整生活状态。

  在企业内部,我们为员工提供稳定的工作环境、平等的学习、培训和发展机会。我们鼓励员工发挥创新思维,建立团队合作精神,提高公司的效率。员工将得到同等的关怀、尊重和爱护并将这种感受与顾客分享。

  我们致力于长期为公司的股东创造价值,不断改变老年人的退休生活。通过推出高品质的课程、优质的服务为公司、合作伙伴以及客户创造价值。

  4.2公司组织结构

  在公司初建阶段,作为小型企业,我们采用直线-职能制组织结构,以避免结构复杂化。职能部门内的员工在价值观和工作目标上具有相似性,员工具有明确的职业阶梯,在员工技术只能发展上具有连贯性。便于上级对下级进行指挥和命令,决策迅速、命令统一、责权明确、秩序井然、灵活机动亦不失稳定,又利于发挥参谋人员作用,而且很好的避免了公司初期承担管理过高的管理费用。因而采用这种组织结构可以与公司的初期战略很好的结合,推进公司的服务发展。

  作为服务型项目,我们坚持“以人为本”的组织方针,运用松散、灵活的具有高度适应性的有机式组织形式来迎合行业需求。我们对公司员工进行劳动分工,但是员工的工作不设立过于标准化的规则和条例。各部门员工应掌握熟练的专业技能,并在经过培训能处理多种复杂问题。通过先期及营业后定期培训,将职业行为标准灌输到员工的头脑中,而不需要多少正式的规则和直接监督。

  4.3主要职能部门职责

  总经理:公司业务的总执行者。对董事会负责,统筹规划公司的发展战略,负责并协调各个职能部门的工作,每个财政年度向董事会汇报。行使对公司行政人事日常工作监督、管理的权力,并承担执行各项规章、工作指令的义务管理责任。

  市场部:根据公司战略规划、年度广告宣传计划及市场情况,负责制订品牌宣传、广告策划方案,以提升公司品牌形象,参与并配合老年益智棋的研发工作。

  运营部:保证本部门组织目标和管理目标的实现。制定公司的业务运营战略、流程与计划,制定营销计划,组织协调公司各部门日常工作,负责直接营销与公共关系,并与顾客进行交流,监督俱乐部员工,推进实现公司的运营目标与战略目标。

  财务部:负责公司的财务管理和审计核算工作。定期向总经理及董事会、监理会递交财务报表,为企业决策提供关键的财务信息。 审核内容销售额、顾客数、顾客平均消费数量、现金超收或不足、收银机的操作错误、亏损、其他营业项目、食品原料的价格、员工工资、电费、煤气费、水费等在内的各项指标。通过“年终审查”、“周报表”和“月报表”三重审核制度,根据每天和每小时实际数据累积起来的数据进行财务核算。

  4.4人员培训

  心理咨询人员与俱乐部服务人员是公司形象的直接载体,他们直接面对客户,因此咨询人员及俱乐部服务人员的服务水平,直接决定了顾客的偏好。因此,“夕阳红”对每一位员工进行专业、系统的多方位岗前及在岗培训——技术学习、操作演练以及现场体验。

  通过技术培训、模拟演练以及现场见习三种方式,使心理咨询人员熟练掌握抗晚年抑郁的认知行为疗法和家庭咨询技术,保证咨询服务质量;店堂服务人员和俱乐部服务义工通晓并内化公司服务理念,理解并应用“共情”技术,以设身处地想顾客之所想,帮顾客之所难。

  特别聘请语言学及声乐培训人士,对员工的语音、语调、表达方式等素养进行专业培训,更好的迎合老年服务“温馨、亲切”的宗旨,更体现了公司“顾客至上”的服务理念。

  公司将对培训进行培训评估。培训结束后由人力资源部组织新员工测验和座谈,不合格者应参加补充培训。部门经理就部门工作引导对新员工进行测验。不合格者需有针对性的重修,一个月内如果不能完成培训,则应将该员工辞退。新员工培训结束后,人力资源部将培训记录归档。

  希望通过培训能够加强各部门员工实用性强而不是停留在理论层面上,通过这次培训能够真正解决员工们在实际工作中遇到的问题与困惑,并在工作中很好的运用。

  4.5人员绩效考核方法

  4.5.1考核周期

  考核分为月度考核和年度考核。其中月度考核于月度结束后五日内完成;年度考核于次年一月完成。

  4.5.2考核关系

  考核关系分为直接上级考核、顾客考核、同级人员考核。不同考核对象对应不同的考核关系,

  考核关系表

  考核对象 考核关系

  部门部长 直接上级、同级、顾客核

  部门一般职员 直接上级、同级考核

  后勤人员 直接上级

  第一条 考核维度

  考核维度是对考核对象考核时的不同角度、不同方面。包括绩效维度、态度维度、能力维度。

  每一个考核维度由相应的测评指标组成,对不同的考核对象、不同考核期间采用不同的考核维度、不同的测评指标。

  (一)绩效:指被考核人员通过努力所取得的工作成果,从以下三个方面考核:

  1. 任务绩效:体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标。具体参见《任务绩效指标》。

  2. 管理绩效:体现管理人员对岗位管理职能的发挥。

  3. 周边绩效:体现相关部门(或相关人员)团队合作精神的发挥。

  (二)态度:指被考核人员对待工作的态度。态度考核分为:积极性、协作性、责任心、纪律性。

  (三)能力:指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。

  第二条 任务绩效指标设立的原则

  (一)可控性:指标能够测量或具有明确的评价标准,必须为被考核人所能影响;

  (二)当期可测量性:指标能够测量的最短周期应与考核期一致;

  (三)重要性:指标项不宜过多,注重于对公司业绩有直接影响的关键指标,一般为5—8个;

  (四)一致性:各层次目标应保持一致,下一级目标要以分解、完成上一级目标为基准;

  (五)挑战性:指标值应综合考虑历史业绩、未来发展预测、同行业竞争对手的业绩确定,不宜过高或过低,应使被考核人经过努力达到;

  (六)民主性:所有考核指标值的制定均应由上下级人员共同商定,而不是由上级指定。双方无法达成一致时,二者的共同上级具有最终决定权。

  第三条 任务绩效指标的设立

  (一)考核期初直接上级根据公司或事业部的计划要求、被考核人岗位职责规定的工作任务,经上下级之间共同协商,制定被考核人当期工作计划和考核指标,报上一级主管领导审批后实施。

  (二)工作计划和考核指标的更改需经被考核人及其直接上级商定,并报上一级主管领导批准后,更改方可生效。

  第四条 考核指标的权重

  权重表示单个考核指标在指标体系中的相对重要程度,以及该指标由不同的考核人评价时的相对重要程度。

  第五条 考核记录

  考核期初,直接上级向被考核人说明其考核维度、指标和权重,双方讨论认可。同时,各考核主体对被考核人的考核维度和指标充分了解,建立日常考核台帐,将考核内容进行记录,作为考核打分的依据,在被考核人有疑义时作为原始凭证,以便考核申诉的处理。

  第六条 指标评分

  考核指标均按照A、B、C、D四个等级评分,具体定义和对应关系见表。

  评分等级定义表

  等级 A B C D

  定义 远超出目标 达到目标 接近目标 远低于目标

  实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求,取得特别出色的成绩 实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,取得比较出色的成绩 实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,有明显不足或失误 实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,有重大失误

  第七条 绩效考核结果分为优、良、中、基本合格、不合格五个等级,具体比例见表。

  优 良 中 基本合格 不合格

  10% 15% 60% 10% 5%

  绩效考核结果分布图

  个人业绩考核结果与评定等级对应表

  综合评定等级 优 良 中 基本合格 不合格

  比例 10% 15% 60% 10% 5%

  管理绩效指标定义表

  超出目标 达到目标 接近目标 远低于目标

  部门员工管理情况 A B C D

  工作安排非常合理,工作完成非常出色,无违纪违规行为 工作安排合理,工作按时、按质完成,无违纪违规行为 工作安排不够合理,工作没有完全完成,有违纪违规行为,但情节较轻 工作安排非常不合理,工作完成很差,有重大违纪行为

  部门管理费用预算和成本控制 A B C D

  在不影响工作的前提下,当月实际费用与预算相比节省10%以上 在不影响工作的前提下,当月实际费用与预算相比相差<10% 在不影响工作的前提下,当月实际费用与预算相比高出10%以下 在不影响工作的前提下,当月实际费用与预算相比高出10%以上

  周边绩效指标定义表

  超出目标 达到目标 接近目标 远低于目标

  协助及时性 A B C D

  其它部门/人员提出合理工作协助要求时,每次及时响应,解决问题远低于预期时间,协助工作完成后,每次都及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 其它部门/人员提出合理工作协助要求时,多数及时响应,解决问题在预期时间内, 协助工作完成后,多数能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 其它部门/人员提出合理工作协助要求时,少数及时响应,解决问题超出预期时间,协助工作完成后,偶尔能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员 其它部门/人员提出合理工作协助要求时,从不及时响应,对于需协助解决的问题根本不处理,协助工作完成后,从来没有及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员

  服务质量 A B C D

  其他部门对协助工作结果非常满意 其他部门对协助工作结果比较满意 其他部门对协助工作结果不太满意 其他部门对协助工作结果很不满意

  一般员工态度指标定义表

  超出目标 达到目标 接近目标 远低于目标

  积极性 A B C D

  长期坚持学习业务知识;对于额外任务能主动请求并且能高质量完成;工作中善于发现问题,并经常提出新思路和建议。 主动学习业务知识;主动承担一般的额外任务;工作中有时能够提出新的思路和建议 偶尔主动学习业务知识;有时主动完成一般额外任务;能提出个别的新思路和建议 基本上不主动学习业务知识;很少主动请求承担额外任务;不能提出新思路和建议

  协作性 A B C D

  主动协助同事出色的完成工作 能够与同事保持良好的合作关系,协助完成工作 根据同事的请求能够提供一般协助 不能积极响应同事的请求或者协作任务的完成质量较差

  责任心 A B C D

  工作有强烈的责任心 工作有较强的责任心 工作有一定的责任心 工作责任心不强

  纪律性 A B C D

  能够长期严格遵守工作规定与标准,有非常强的自觉性和纪律性 能够遵守工作的规定和标准,有较强的自觉性和纪律性 基本能够遵守工作规定和标准,基本能够遵守纪律,但有时出现自我要求不严的情况 不能遵守工作规定和标准,经常发生违规情况,自觉性和纪律性差

  4.6薪酬奖惩制度

  “夕阳红”秉承“以人为本”的原则,认真履行对公司员工的职责,并希望能吸引最好的人才加入我们的团队。因此,“夕阳红”为员工提供尊重所有员工、认识到所有员工价值的安全、温馨的工作环境、平等的待遇,并尽可能的为员工提供更好的福利和愿景,努力使员工得到满足。为了实现公司人力资源战略规划,吸引和留住公司骨干人才,有效的激励员工,在人力资源战略规划的指导下,建立对外具有竞争力、兼顾内部公平的薪酬分配体系,为公司的日常经营提供有力保障。

  我们制定了激励政策,并以公司和员工共同发展为原则,采用直接和间接的、物质和精神的、以及长期和短期的多种激励。激励的形式包括职位提升、福利、奖金及提供多样的培训机会等。除了在薪资、红利方面的福利之外,在3-5年间,本公司采用员工认股的方式,公司每增资一次就保留10%-15%的股份作为员工的认股比例,只要员工在公司服务满一年以上,即可享有这项福利。这种员工认股的方式一方面能够达到激励员工的目的,另一方面还能鼓励大家同心协力,共享经营成果。

  此外,“夕阳红”计划为员工提供劳工赔偿、医疗保险等多项共享福利,以保障员工的基本福利需求、为员工提供更好的工作保障。

  第五章 风险分析与规避对策

  5.1风险分析

  (1)、属于养老院自身硬件设施问题

  1、养老院床位的空闲,有这么几方面的原因造成。一是地域分布不合理。以北京为例,城区中60%的老年人居住在城区当中,但是他所拥有的床位总数不足35%。更多空的床位是在农村。这是一个主要的原因。

  2、在一个原因,就是分类不清。名称的叫法没有经过统一规范的界定。叫老年公寓。叫老人院。那么到底它所具备什么样的服务功能。老年人并不清楚。

  3、还有一个原因,养老院的竞争正在加大。以前投资人没想到养老院能赚钱,养老院的数量很少,以后几年估计养老院会慢慢多起来,竞争将从环境竞争向服务竞争过渡。由于养老院的投资较大短时间内不会很快回本,市场的变动会增加投资收益的不确切。

  (2)、下面几点属于养老院软件即人为因素问题经验少、处理不当而产生诉讼纠纷。

  养老院发展仍处于起步阶段,可借鉴经验较少。大家都是摸着石头过河,所以在一些事情上也就容易产生诉讼纠纷。所涉及的案件的相关类型:房屋租赁、建工合同、供用合同、交通事故赔偿、借贷合同、购销合同:劳动争议、劳动报酬、财产权属、遗赠扶养、委托合同、财产损害赔偿、人身损害赔偿相关案件中显示出的具体原因

  1、送养人不能正确理解人的生老病死的情况、自己不愿承担相应的后果。

  2、养老机构疏于管理的情况。

  3、第三人(共同居住的被送养人)侵权导致与养老机构责任混合的情况。

  5.2风险应对

  (1) 硬件问题

  1、解决选址问题

  2、确定服务方向 颐养天年是目的

  3、经营之道价格定位要合理 办养老院收费不能太高虽然入住养老院的老人大多家庭生活条件不错,但老人本人的钱并不多。就是说他真正入住养老院的时候他个人的收入只能承担费用的60%而40%的费用是需要子女补贴的核心竞争力就是收费合理。这里的收费标准是一个健康老人(也就是有生活自理能力的老人)一个月的收费1350-20xx元,需要护理的老人是20xx-3000元需要全护理的老人是2500-3500元,房间也是分级(单人房需要交包房费500元)一个老人每月20xx元左右的生活费用大多数家庭都负担得起加上环境好应能够解决养老院床位的空闲养老院才是现代化的养老方式。

  (2)、从相关案件反映养老机构在经营管理中应注意的问题

  1、从事养老机构的人士应当具有爱心、同情心及强烈的责任心

  2、在法律不完善的情况下尽量制定详细、合理的协议书

  3、加强职工的素质教育提高服务质量

  5.3融资方案

  1、向政府申请。我院可以尽量向政府申请资金10万,让政府给与一定政策上的扶助或提供一定设施设备。

  2、向冷暖空调或电视厂商拉赞助,以获取一定的优惠。

  3 、医院合作。我院可与附近医院合作,定期到医疗给老人进行检查,优惠看病,减少老人发病风险。

  4、向银行贷款150万。

  5、合伙人筹资20万。

  第六章 财务分析

  6.1销售收入明细表

  经参考其他养老院的收费标准并经市场调查确定每个 床位年收费为3000元。

  1、 订位费500×3000=1500000元

  2、服务费400×12×500=2400000元

  3、饮食费400×12×500=2400000 元

  4、水电费50×12×500=300000元

  5、取暖费60×5×500=150000 元

  以上收入共计675万元

  6.2成本费用明细表

  1、 租房和场地锁租金控制在6万元一下每年。

  2、 房屋改造和简单装修费用预算投资4万元。

  3、基本设施:床柜300元∕套*200套=60000元

  床上用品150元∕套*200套=30000元

  桌椅50元∕套*200套=10000元

  电视机1000元∕套*50套=50000元

  冷暖空调1800元∕套*50套=90000元

  4、 活动器材 1万元

  5、 家庭影院设施 1万元

  6、 餐饮设备 1.4万

  7、 洗衣设备 1万元

  8、 办公设施 5万元

  9、 开业仪式和相关宣传 1万元

  以上共计44.4万

  6.3薪金水平明细表

  员工工资:

  院长 12000每月

  护理人员 700每月

  厨师 800每月

  清洁工 500每月

  伙食成本:每年360000元

  水电费20000每年

  办公费用4600每年

  共计头一年需投资96.88万元。

  第七章 总论

  综合如上所诉 夕阳红养老院十年内规划分为三个阶段

  第一阶段:我院在前3年里,要做到回收成本,并完善管理及服务体系,寻求更好的的服务理念。我们将派人到其他优秀机构学习考察,建设我院特色服务。

  第二阶段:在有属于自己的特色服务下,加强我院的宣传工作,增强知识度,并扩大我院规模,从而做到接受1000人规模。我们也会建设有自已特色的娱乐场所,丰富老人生活。我们将建立老年大学和医疗点,让老人做长期体检,达到我院的“老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐“的办院宗旨。

  第三阶段:在我院基本发展完善的情况下,也丰富我院的院外活动,与旅游社合作,让老人游山玩水,开阔视野,愉悦心情,好好地享受晚年。

商业计划书 11

  企业做一个项目,肯定不能够随随便便的就决定了。写一份商业计划书给董事长或者总经理看是最基本的程序,然后再将这份商业计划书给我们的投资方看。写商业计划书前首先你需要把商业计划书的含义给弄清楚咯:

  商业计划书的含义是怎样的

  商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件,是企业经营者素质的体现,是企业拥有良好融资能力、实现跨式发展的.重要条件之一。一份完备的商业计划书,不仅是企业能否成功融资的关键因素,同时也是企业发展的核心管理工具。

  商业计划书是企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的,在经过对项目调研、分析以及搜集整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求,向投资商及其他相关人员全面展示企业项目目前状况及未来发展潜力的书面材料;商业计划书是包括项目筹融资、战略规划等经营活动的蓝图与指南,也是企业的行动纲领和执行方案。

  商业计划书是国际惯例通用的标准文本格式形成的项目建议书,是全面介绍公司和项目运作情况,阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料

  商业计划书首先是把计划中要创立的企业推销给了风险企业家自己。 其次,商业计划书还能帮助把计划中的风险企业推销给风险投资家,公司商业计划书的主要目的之一就是为了筹集资金。

  商业计划书是目前市场应用最多的应用写作文体之一。

商业计划书 12

  炎炎夏日一杯清凉的鲜榨果汁带给人不一样的感觉。与防腐剂等一些成品水果相比,鲜果汁当然更新鲜,口感更好。果汁市场的火爆让越来越多的人觉得未来果汁市场的发展潜力巨大。作为果汁行业的领头羊,鲜果汁一直在行业内享有盛誉。作为投资者,它加入了新鲜果汁的品牌。不仅降低了风险承担,而且对于许多低成本投资者来说,这类项目应该有更多的实际市场控制力。日益火爆的市场吸引了众多投资者的关注和理解。以下是一个小系列的随笔,为大家分享商业计划书。如果你想开一家果汁店,你不妨去看看。

  第一章计划概述

  宗旨和商业模式我们的目标是成为常戎学生街的第一家饮料店。

  我们店是初创阶段的店面。xxx果汁店合法经营形式为独资,合法地址为福建农林大学常戎学生街。我们商店生产各种果汁和混合果汁,以及水果酸奶和水果沙拉。现在,xxx果汁店要开工了。为了实施我们的计划,我们需要贷款5万到7万元,用于商店的租金、装修和设备购买。

  我们的产品和服务:

  xxx果汁商店目前提供30多种产品,包括各种果汁和混合果汁,以及水果酸奶和水果沙拉。

  我们的主导产品包括各种果汁。总的来说,我们现阶段的生产发展。我们的果汁是独一无二的,因为他们的产品主要是奶茶和饮料,而不是果汁。此外,我们有市场优势是因为我们有更好的店面位置,因为我们的位置在街道的一端,而他们的两家店在街道的一端,彼此相邻,所以他们的竞争更加激烈。

  市场定位(目标市场):

  我们把市场定位在去购物的学生身上。根据市场资源,根据数据调查,常戎市场月销售额在1万元左右;比赛:我们直接和水当当、茶道比赛。虽然两者都在饮料行业,但是我们果汁有优势,他们没有。

  管理:

  店铺由我们自己管理,我们会雇两个人做产品,做其他工作。

  资金需求:现寻求贷款资金5—7万元,用于店面租赁、设备采购、店面装修。我们将通过利润分成等方式在一年内偿还贷款。

  第二章企业介绍

  一、目的(任务)我们的目标是把店面发展成常戎学生街第一家饮料店。

  为了实现我们的目标,xxx果汁店需要贷款投资5万到7万。

  二、公司简介xxx果汁店,卖不同口味的鲜榨果汁,水果酸奶,水果沙拉。地址在常戎学生街。

  我们的商店是一家独资商店。我们的商店位于常戎学生街的街道上,店面面积约30平方米。我们的生产能力是每天80到150杯左右。当然,在市场需求的情况下,我们会增加产能。如果我们扩大每月1500杯的容量,我们需要增加一些额外的设备和人员。有了可用的资金,我们可以预计在一周内使设施足以满足公司的需求。

  三、公司战略常戎学生街的饮料市场形态比较复杂,未来两年我们的鲜榨果汁产品在饮料行业的形势依然看好。鲜榨果汁的优势在于新鲜、健康、口感自然。因此,我们的产品在饮料市场的竞争中可以有更好的机会。

  xxx果汁店的营销策略是以鲜榨果汁为主导产品,配合水果酸奶和水果沙拉,为消费者提供各种口味的满意产品。

  四、技术我们的鲜榨果汁会加入一些自己制作的秘制调料,主要用来调和水果之间的口感差异,增加水果的甜度。毕竟,虽然有些果汁味道很好,但甜味往往是无味或酸的。

  此外,我们不断加强研发,生产出满足消费者独特口味的调味剂。

  五、公司管理团队的现状:

  xxx果汁店有明确的分工制度,店长负责收银和原料采购。服务人员负责削水果等工作。而生产者则专门制作产品。

  不及物动词地点和设施我们xxx果汁店位于福州农林大学常戎学生街。该网站为目前的生产和扩张提供了必要的空间,可以满足未来两年的发展需求。我们目前的生产能力是每月3000到4000杯。如果能把产能提高到每月6000杯,就需要增加设备和人员。

  第三章行业分析

  一、市场介绍我们参与饮料行业的竞争。据资料显示,该市场投资相对不稳定,金额在5—20万元左右。主要用于店铺装修和设备购置及租赁。我们相信,未来这一领域的主要趋势是产品的独特味道和美味。

  我们希望市场竞争形势相对稳定。影响这个变化的主要原因是竞争压力比较大,利润比较稳定,不是很高,所以想继续投资这个行业的人比较少。我们的市场定位是开发鲜榨果汁。在过去的几年里,常戎学生街没有这样的商店。

  另外,最有前途的是我们的水果酸奶和水果沙拉。我们的商店位于学生街的拐角处,因为它的位置很好。因为步行距离长,饮料可以解渴,所以市场前景好。

  二、目标市场我们的市场定位确定为鲜榨果汁、水果酸奶、水果沙拉。

  目前,我们产品的典型客户是想解渴、想喝休闲饮料的人。我们可以激发他们购买我们产品的热情,因为我们的产品天然、健康、醇厚。这些信息是从客户的反映中了解到的。同时,我们也觉得我们的客户发现我们的产品在不断创新,我们的产品质量使我们的产品立于不败之地。目前,我们的劣势在于水果酸奶和水果沙拉的饮用不方便,可能导致产品销量下降。

  三、客户的购买标准目前,最典型的购买我们产品的客户是去购物解渴的人。当然,也有很多人习惯于购买,因为他们认为我们的产品健康美味。我们根据消费者的需求开发了相关的宣传手段,以增加他们的购买欲望。

  第四章产品介绍

  xxx果汁店出售以下产品:价格在5—8元之间(水果价格之差)

  1、各种风味的鲜榨果汁。

  2、各种水果酸奶。

  3、各种水果沙拉。

  4、各种水果,牛奶,果汁。

  目前,我们的鲜榨果汁正处于发展阶段。刚开始我们鲜榨各种纯果汁,然后我们进行了很多实验,改进,设计。我们的产品越来越多,口味也越来越符合大众的需求。

  1、产品品种规划我们的产品品种已经计划好了。

  主导产品是我们的鲜榨果汁。这也是客户最大的需求,满足了客户对健康饮品的需求。还有水果酸奶和水果沙拉,不方便喝,不适合走路,需要进一步开发设计。

  R&D我们的R&D业务是由我们自己进行的。此外,我们还参加一些培训机构,以充分了解客户的需求。我们通过市场调研实现了新产品的开发,开发了各种口味的饮料。我们在R&D的投资相对较高,旨在开发各种口味的产品,以吸引新老客户。当然,我们的R&D相对简单,我们的R&D成果的输入和提取相对简单。低风险让我们敢于尝试很多。

  三、未来产品为了满足市场需求,我们计划扩大鲜榨果汁的品种,包括各种风味的果汁、果汁、酸奶和水果沙拉。我们已经确定,最需要更新的产品包括水果沙拉和水果酸奶,满足目前大学生,尤其是女大学生的需求。这两种产品不仅味道好,而且有益健康。

  四、生产和储存我们产品的生产相对简单,是充分利用榨汁机和搅拌机来实现的。我们的原料(各种水果)比较新鲜。同时,我们的原材料是根据销量购买的(早晚各一次),以防止水果腐烂变质。此外,我们还有一个冰箱来储存牛奶、沙拉和自制酸奶。

  动词(verb的缩写)包装我们的产品包装原则是自然的,没有过多的不健康因素。我们的竞争对手用的是带密封膜的塑料杯,但是我们的包装是用比较硬的塑料杯做的,嘴是用配套的塑料嘴插的,很牢固,需要用力才能打开。这样就避免了像其他店一样高温封口带来的不健康因素。

  五、产品在实施阶段的外观是实现客户满意的重要环节。

  六、我们利用现场卫生生产来满足客户。剥皮有专人负责,榨汁生产有专人负责。这样,消费者就可以清楚地看到产品在制造过程中是健康卫生的。这样顾客才能放心喝酒,从而实现销售的持久性。

  七、服务和承诺我们的客户都认为我们服务和产品的质量支持对他们来说是最重要的。

  他们经常评论我们提供的服务和我们产品的味道。我们建立了良好的`沟通渠道,为所有客户提供最好的服务。我们的承诺是我们的产品绝对健康,没有腐烂的水果,没有可重复使用的包装杯。

  第五章人员和组织结构

  1、店长:负责收银和材料采购。

  2、服务人员:负责清洁和水果去皮。

  3、制作人:负责榨汁,制作水果酸奶和水果沙拉。

  第六章市场预测

  定价预测我们的定价原则是基于水果价格和其他成本的结合。我们每月审查价格,以确保基本利润不会损失。由于饮料行业的平均价格和水果的味道和健康,首次估计客户愿意为我们的产品和服务支付的价格是5到8元。

  市场预测:因为我们的产品属于常戎学生街的饮料类,我们的主要竞争对手是水当当和茶道,但是我们的产品他们没有,所以我们在竞争中还是有优势的。

  根据学生街的日常流量,我们预计从周一到周二,我们的产品销量将在80到120杯之间。当然周末有偏差,预计在120—150杯之间。

  一个的销量预计在3000—5000之间。一杯利润在2元左右,一个月利润6000元到1万元。

  如果运营正常,盈利,半年到十个月就能还清。第七章营销策略由于客户分布、区域关系、季节变化和资金量的影响,我们需要一个好的营销策略。对于饮料行业来说,营销策略差别不是很大,大部分以直销为主。当然,中间的还是存在的。

  我们的竞争对手也使用相同的促销渠道。然而相比之下,我们的销售策略更有效,这使我们能够受益于我们产品独特的味道和健康优势。

  xxx果汁店的一些主要客户是购物大学生,尤其是女大学生。

  xxx果汁店的产品采用积极灵活的定价方式,我们通过直销渠道销售。当然,如果条件允许,我们可以提供上门服务。

  第七章制造计划

  1、原料的采购由店长进行,与果商建立长期交易,新鲜水果以最低价格采购,由果商送货上门。

  此外,牛奶和沙拉由商店经理通过谈判以较低的价格购买。

  2、果皮的去除鲜榨果汁需要的水果量比较大,而削一些水果的皮就很麻烦,比如橘子。还有一些水果需要清洗,比如草莓。所以有一个服务人员负责去皮清洗。当然,也有一些水果是不需要去皮或者去皮非常简单的,比如香蕉。

  3、水果榨汁机专门负责榨汁,比较容易。当然,顾客多的时候,店长或者服务人员也可以一起帮忙。

  4、水果酸奶因为酸奶已经做好放冰箱了,如果有需求,把水果切进去就够了。

  5、水果沙拉因为沙拉是现成的,所以制作过程和水果酸奶差不多,只是水果沙拉需要的水果比较多。

  6、把产品放入杯中的程序也比较简单,也是生产者操作,只需把果汁倒入杯中,盖上盖子即可。

  分工明确可以大大提高制造效率。

  第八章财务规划

  一、财务总结财务总结在每年年底进行,供投资者查阅。根据总结做出决定。

  二、财务年度报告要制定年度产品收入汇总表。直接反映了一年的销售成果。

  三、资金需求我们正在寻找一笔5万元的商业贷款,分期贷款主要用于我店的初期开发。到时候还是需要增加1—2万的资金,才能让我们的运营顺利进行。

  初期投资将用于店铺装修、设备购置和租赁。资金使用详情如下:

  1、购置设备:1万元左右。

  2、店面装修:2万左右。

  3、房租:一年两万五。

  还款计划:我们可以通过利润分成在一年内偿还贷款。根据我们的预测,我们认为贷款给我们是一种非常理想的投资活动。为了实施这个项目,我们每年需要贷款5万到7万元。

  四、现金流量表编制现金流量表,反映一年的月度现金流量表。

  这可以很好地反映我们店的销售情况和销量的增减情况。

  第九章风险控制

  xxx果汁店的销售靠的是水果价格的防范和竞争对手的一些促销手段。这主要取决于竞争对手的促销手段,所以要及时了解竞争对手的价格和产品的走势。我店相信有能力适应竞争对手的推广步伐,依托这款产品的健康和口味优势。

  未来的产品计划不依赖于价格战。

  该公司的主要发展目标是生产各种果汁以满足消费者的需求。

  这些代表我们商店水平的产品被成功地生产出来并被市场所接受。果汁的价格和口感是企业成功的重要条件。因此,水果价格和口味的研发是我们成功的重要因素之一。

  因此,有必要与水果商建立一定的贸易基础,防止水果价格差距过大。第11章总结了我们的目标是成为常戎学生街的第一家饮料店。

  我们店是初创阶段的店面。xxx果汁店合法经营形式为独资,合法地址为福建农林大学常戎学生街。我们商店经营各种果汁和混合果汁,以及水果酸奶和水果沙拉。

  我们把市场定位在去购物的学生身上。

  根据市场资源,根据数据调查,常戎市场的月销售额约为1万元。

  我们的竞争对手是水当当和茶道。虽然我们都在饮料行业,但是我们的果汁有他们没有的优势,我们的产品健康美味。

商业计划书 13

  一、概述

  有人说开店的三个关键条件:“第一是地点;第二是地点;第三还是地点”。由此可见店铺的开发对于本企业专卖店的成功经营所具有的深远影响。盟主和加盟商之间需要紧密配合,全方位地思考和制定开店的策略,以最有效的方式制定和执行开店规划,包括市场分析、商圈调查、选址、装修、开业筹备和开张等。所有的配备、装置和货品也都应该在规定的时间内备妥。以便争取到最快、最高的经济效益。

  二、流程 市场分析—商圈调查—选址—装修—开业筹备—开张。

  分析:

  1.考虑服饰店为新店,为减少租金,减少费用,店面积少点可以,因此决定先租10平方米左右的店铺即可。

  2.有两处繁华地段,但经营品牌就必须在此品牌一条街。只有在此街找店铺才有商业氛围。

  3.须是经营一家综合店,才适合当地情况,因专卖一品牌风险较大。要涵盖二线、三线品牌、配饰等。

  选址:

  以零售为主的经营模式决定了其店面的选择是至关重要的,它往往直接决定着事业的成败。那么如何才能选好理想的店面?

  第一步:选好地段和店面

  选择经营地段要把握以下几个关键:把握“客流”就是“钱流”原则,在车水马龙、人流熙攘的热闹地段开店,成功的几率往往比普通地段高出许多,因为川流不息的人潮就是潜在的客源,只要你所销售的商品或者提供的服务能够满足消费者的需求,就一定会有良好的业绩。

  客流量较大的地段有①城镇的商业中心(即我们通常所说的“闹市区”);②车站附近(包括火车站、长途汽车站、客运轮渡码头、公共汽车的起点和终点站);③医院门口(以带有住院部的大型医院为佳);④学校门口;⑤人气旺盛的旅游景点;⑥大型批发市场门口。

  利用“店多隆市”效应我们不妨来听一听消费者的说法:某公司的.白领陆小姐是鲜花消费的大户,经常要送花篮花束给客户和朋友。她说,除了特别着急时有可能会就近找一家花店买花,绝大多数时候都是赶到花市一条街上去买,因为那里花店多,花色品种齐全,选择余地较大;在某高校任教的江女士每次要买服装,也总喜欢服装店密集的地方去选购,她认为店多除了款式也多之外,可以货比三家,还起价来也比较容易。因此别担心同业竞争,一旦同业商店越开越多,就会产生聚集效应,容易扩大影响,凝聚人气,形成“××专业街”,生意必定反而比单枪匹马更容易做。

  注意因行制宜,营业地点的选择与营业内容及潜在客户群息息相关,各行各业均有不同的特性和消费对象,黄金地段并不就是唯一的选择,有的店铺开在闹市区生意还不如开在相对偏僻一些的特定区域,例如卖油盐酱醋的小店,开在居民区内生意肯定要比开在闹市区好;又如文具用品店,开在黄金地段也显然不如开在文教区理想。所以一定要根据不同的经营行业和项目来确定开店地点,要选择合适的店面,并不是越热闹的地方越好,关键是要因行制宜。

  第二步:作进一步的考察

  在初步选定开店的地点后,还应作进一步的全面考察,对相关的情况做一定的调查分析后,方能决定是否最后定点于此。主要考察以下几方面的情况。

  店面本身的情况:开音像制品店的小罗不久前从别人手里盘了一个店面下来,这个面积达15平方米的店面位于次繁华地段,每天的人流量也十分的可观,可是租金却非常便宜,每月只要800元,小罗以为捡到了便宜,偷偷直乐。没想到,花了一万多元装修停当,隆重开张还不到一个月,一纸《拆违通知书》把他打了满头晕。原来,上家通过内部关系得知店面迟早要拆,便来了个金蝉脱壳,捞了一票便溜之大吉,剩了个箍儿让小罗来套。所以,在租店面之前,一定要对店面的情况作一番仔细的调查了解。

  房东的背景:有的人急于寻找店面,就满大街搜寻,有时还真能被他找到几家正挂着“转让”字样的店面,便迫不及待地与之谈判、交付定金甚至租金。其实这种做法是极其草率的,很容易带来一系列的后遗症。假如你真的看中了店面,最好先从侧面打听到真正的房东(即产权所有者),对其背景情况基本了解,觉得可靠后再进行接触。

  一般最好直接与真正的房东谈,假如房东表示已将承包权出租,不愿再插手时,你再与现在的店主谈判也不迟。另外,一旦谈成功,也要注意必须正式签协议并要求到房产所有者那里更改租赁人姓名。

  同业竞争情况主要是经营业绩的情况、商品的价格水平。考察同一地段同类商店的经营业绩,可以初步测算出租此店面可能产生的利润状况;而考察他们的商品价格水平,是为了据此确定自己今后的商品价位。这些都是十分必要的。

  客流状况“客流”就是“钱流”,考察客流状况,不仅能使你对今后的经营状况胸有成竹,而且还能为你决定今后的营销重点提供科学的依据。客流状况主要考察这些内容:①附近的单位和住家情况,包括有多少住宅楼群、机关单位、公司、学校甚至其他店家(这些店家极有可能会成为你的常客);②过往人群的结构特性,包括他们的年龄、性别、职业等的结构特性和消费习惯;③客流的淡旺季状况。比如学校附近的店面要考虑寒暑假、机关和公司集中地段的店面就必须掌握他们的上下班时间、车站附近的店面应摸清旅客淡旺季的规律,这些都是你设定营业时间的重要依据。

  第三步:尽快拿下看中的店面

  一旦找到理想的店面,就要当机立断,出手迅捷,尽快拿下看中的店面,否则夜长梦多,很有可能会因你的片刻迟疑而被别人捷足先登,导致错失良机。如何拿下店面?谈判自然是至关重要的。

  谈好房租价格对于开店来说,房租往往是最大的一块固定成本,在与房东砍价之前,你自己心里首先应该有一个谱,先自定一个能够接受的最高价,这个价位必须是:①你觉得自己是有把握负担得起的。尤其是在必须一笔付清数年租金的情况下,看看自己有没有给付的能力;②预算一下,估计是有钱可赚的;③再向附近类似的门面打探一下,价位也是基本一致,说明是比较合理的。然后再依据这一自己设定的最高房租价格,比较房东给出的房租价格,权衡后进行砍价谈判,就比较容易成功。

  谈好缴付方式缴付房租有多种方式,一般最常见的有按月结算、定期缴付和一次性付清三种。假如房东除了固定的月租金外,还要根据你的经营状况分享一定比率的利润的,可以采用按月结算的方法,这样能及时结算,以免拖久了增加计算难度,双方都会比较满意;有的门面房定下一年或两年的租金后,其后再要续租的话,常常要按一定的比率逐年递增,这种情况下最理想的租金缴付方式是每半年或一年集中缴付一次,这样一旦你有了新的店面或有转业的意向,就不会损失保证金了。

  还有的店面是长期定租的,一租就是十年二十年,如果你有足够的资金,而且看好你选定的店面,也可以一次性将十年二十年的房租全部付清,这样既可免除门面半途被别人高价挖走之虞,也能不受涨租的影响,节约不少租金,因为从长远看,门面的房租总体是呈上升趋势的。

  谈好附加条件与房东谈判,除了谈租金外,还要注意谈妥有关的附加条件,这也可以使你节省不少开支。首先,你在租房前应对店面内现有的情况,包括装修状况、设备状况等都了解清楚,然后通过谈判,要求房东在出租前对门面房进行基本的整修,如拆除原有已报废无法再利用的设备和装修,对店面的房顶、地板、墙壁作基本的修缮,添置或维修水电设施等,或者要求房东承担相应的费用,在租金中予以抵扣。

  三、费用预算 预算。

  投资额为20000元左右,提前预付6个月店租,3000元/月合计18000元,总计38000元。

  四、经营效果分析:

  店租:3000元/月×12=36000元/年

  工商税务等:1800元/年

  水电费、电话费:500元/月×12月=6000元/年

  广告投入:2000元/年

  以上汇总,全年费用为2.54万元,全年纯利为:6-2.54=3.46万元

  店面的成败在于管理和销售,这两个方面管理好了,那么赢利也为期不远了。为规范专卖店管理,体现专卖店品牌形象,特别制定本管理制度:

  1.导购需按店规穿着导购服装。

  2.每天两次大扫除。

  3.每星期二、六模特衣服更换一次,每星期一高柜货物调换一次。

  4.待客须热情、仔细、认真。

  5.节约用电用水。

  6.节约电话费。

  7.每天须盘点货物。

  8.若导购辞职,须提前一个月告知,同意后方可辞职。

  五、店铺管理和导购培训:

  终端的销售工作最终是靠导购来完成的,经过培训的导购和没经过培训的导购。

  1.打扫卫生不干净扣1分。

  2.无礼貌用语扣1分。

  3.收银单书写不全扣1分。

  4.迟到、早退扣1分。

  5.摆货不整齐扣1分。

  6.模特三天换一次内衣,没执行扣1分。

  7.高柜货物一星期调换一次,没执行扣1分。

  8.钱币出现缺欠情况,假币情况扣1分。

  9.不节约用电、用水、用电话扣1分。

  10.营业时间谈论私事、嘻戏、聊天、无执行轮流休息扣1分。

  11.待客不认真、不热情扣1分。

  12.每月请假次数超过3次扣1分。

  注:6分为及格,若连续2个月不及格,则自动辞退。

  导购用语

  1.顾客临近店里,首先致问候语“欢迎光临,请随便看看(普通话)!”

  2.当顾客的目光停留在某一款式时,对产品的功能及款式卖点进行介绍,并建议其试用“大姐/小姐,这个款式是今年最流行的款式,具有某某优点,某某人已购买了,穿起来后特别合适,您试穿一下。”并主动询问其码数,并将货物取下来,交到顾客手中。

  3.对顾客感兴趣的衣服提出试穿:“根据我的经验,请相信我,这个款式及颜色非常适合您,您试穿一下。”

  4.若顾客选定某款服装,要及时赞美她的眼光好。“大姐/小姐,您的眼光真好,您选的是我们公司最畅销的款式,我将它包好。”

  5.不要问顾客试穿后觉得怎么样,应主动说:“您穿这个款式及穿后非常得体。”

商业计划书 14

  一、公司概况:

  1.本部分介绍公司的主要行业、产品和服务,公司的竞争优势,成立的地点和时间,所处的阶段。

  2.公司业务描述:本部分介绍公司的宗旨和目标,以及公司的发展规划和战略。

  3.产品或服务:介绍公司的产品或服务,描述其用途和优势,相关专利、版权、政府批准等。

  4.收入:介绍公司收入来源,预测收入增长。

  5.竞争态势和营销:分析现有和未来的竞争对手,他们的优势和劣势,以及我们公司相应的优势和击败竞争对手的方法。为目标市场制定营销计划。

  6.管理团队:介绍公司的重要人物,包括他们的职位、工作经历和教育水平。公司的全职员工,兼职员工的数量,哪些职位空缺。

  7.财务预测:公司当前财务报表和五年财务报表预测。投资退出方式(公开上市、股票回购、出售、合并或兼并)。

  8.资本结构:公司当前和未来的资金筹集和使用情况,公司的融资方式,融资前后的资本结构表。

  九、附件:支持上述信息的材料:管理简历、销售手册、产品图纸等。其他要介绍的地方

  当你已经选定了创业目标,确定了创业动机,并且在资金、人脉、市场等方面的条件已经准备好或者已经积累了相当的实力,那么你就必须提出一个完整的创业计划,这是整个创业过程的灵魂。在这份白纸黑字的计划书中,主要详细记录了所有创业内容,包括创业类型、资本规划、阶段目标、财务估算、营销策略和可能的风险评估。

  在某些情况下,商业计划书不仅可以让创业者清楚地了解自己的商业内容,坚定自己的商业目标,还具有说服他人的功能。比如,企业家可以说服别人合资,入股,甚至筹集风险基金。

  创业类型:包括创业企业名称、创业组织类型、创业项目或主要产品名称等。,这是创业最基本的内容。

  资金规划:资金是指创业的资金来源,应该包括个人对他人的出资比例,银钱的多少┅等。,这将影响整个业务的股份和股息分配。此外,还应明确记录整个商业计划总资本的分配比例。如果你想申请商业计划书,还应该说明具体目的。阶段目标:阶段目标是指创业后的短、中、长期目标,主要是让创业者了解自己职业发展的可能性和各个阶段的目标。

  财务预估:详细描述预估的收入和支出,甚至列出企业成立后前三年或五年内每年的预估营业收入和支出。这些估算的主要目的是使企业家能够计算利润,并知道何时能够实现国际收支平衡。

  营销策略:营销策略包括:知道服务市场或产品市场在哪里。销售方式和竞争条件在哪里?主要目的是搞清楚目标市场的定位。

  可能的风险评估:本项目是指创业者在创业过程中可能遭受的挫折,如景气变化、竞争对手过于强大、客户流失等。这些风险甚至可能导致创业者创业失败。因此,可能的风险评估是商业计划中不可或缺的一项。

  其他:包括创业动机、股东名册、预定员工人数、企业组织、管理制度、未来前景。创业计划就像一台超级强大的电脑,可以帮助创业者记录很多创业内容和想法,帮助创业者规划成功的蓝图。如果整个商业计划书详细清晰,可能有助于创业者或参与创业的合作伙伴达成共识,集中精力,这和帮助创业者向成功迈进没什么区别。

  详细的商业计划第2部分

  对于寻求资本的风险企业来说,商业计划书是企业的电话名片。商业计划的质量往往决定了投资交易的成败。

  对于创业企业来说,商业计划书的作用尤为重要。一个酝酿中的项目往往是模糊的。通过制定商业计划,利弊都写下来了。看到了再一一细看。创业者可以对这个项目有更清晰的认识。可以说,商业计划书首先是把计划书中要创建的企业卖给创业者自己。

  其次,商业计划书也可以帮助把计划好的风险企业卖给风险资本家。商业计划的主要目的之一是筹集资金。因此,商业计划必须说明:

  (1)创业的目的??为什么要冒险,花精力、时间、资源、资金去创业?

  (2)创业需要多少钱?为什么要这么多钱?为什么投资者向其注资是值得的?对于已经成立的创业企业,商业计划书可以为企业的发展设定具体的方向和重点,让员工了解企业的经营目标,鼓励员工为共同的目标而努力。更重要的是,它可以使出资者、供应商、销售者等。了解企业的经营状况和经营目标,说服出资者(原有的或新的)为企业的进一步发展提供资金。

  由于这些原因,商业计划书将会是企业家撰写的最重要的商业文件之一。那么,如何制定商业计划呢?

  第一,如何写商业计划书

  那些既不能给投资者足够的信息,又不能让投资者兴奋的商业计划书,只能扔进垃圾箱。为了确保商业计划能够“达到目标”,企业家应该做到以下几点:

  1.专注于产品

  在商业计划书中,应提供与企业的产品或服务有关的所有细节,包括企业进行的所有调查。这些问题包括:产品处于什么发展阶段?它的`独特性是什么?企业分销产品的方法是什么?谁会使用企业的产品,为什么?产品的生产成本和售价是多少?企业开发现代新产品有什么计划?把出资人拉进企业的产品或服务中,让出资人和创业者一样对产品感兴趣。在商业计划书中,创业者要尽量用简单的文字描述一切??商品及其属性的定义对创业者来说非常清楚,但别人不一定知道其含义。制定商业计划书的目的不仅仅是为了让投资者相信企业的产品会在世界范围内产生革命性的影响,也是为了让他们相信企业有论据证明这一点。商业计划书中对产品的阐述,要让投资人觉得:“哦,这个产品多么精彩,多么鼓舞人心啊!”

  2.敢于竞争

  在商业计划中,企业家应该仔细分析竞争对手的情况。竞争对手是谁?他们的产品是如何工作的?竞争对手的产品和我们的产品有什么异同?竞争对手采取的营销策略是什么?需要明确每个竞争对手的销售额、毛利、收入和市场份额,然后讨论这个企业相对于每个竞争对手的竞争优势。有必要向投资者表明,客户之所以更喜欢这家企业的原因是:这家企业的产品质量好、交货快、定位合适、价格合适等。商业计划书要让它的读者相信,这个企业不仅是行业内的强劲竞争对手,也是未来确定行业标准的领导者。在商业计划书中,企业家还应明确竞争对手带来的风险以及企业采取的对策。

  3.了解市场

  商业计划书应为投资者提供对目标市场的深入分析和了解。需要仔细分析经济、地理、职业和心理因素对消费者选择购买其产品行为的影响,以及各种因素所起的作用。商业计划书还应包括一个主要的营销计划,该计划应列出企业打算开展广告、促销和公关活动的领域,并具体说明每项活动的预算和收入。商业计划书还应简要描述企业的销售策略:企业是否使用外部销售代表或内部员工?企业使用经销商、分销商还是加盟商?企业会提供怎样的销售培训?另外,商业计划书要特别注意销售的细节。

  4.指明行动方向

  企业的行动计划应该是无解的。商业计划书中要明确以下几个问题:企业如何才能将其产品推向市场?如何设计生产线,组装产品?企业生产需要哪些原材料?企业有哪些生产资源,需要哪些生产资源?生产和设备成本是多少?企业买设备还是租设备?解释与产品组装、储存和交付相关的固定和可变成本。

  5.展示你的管理团队

  要将一个想法转化为一个成功的风险企业,关键因素是要有一支强大的管理团队。这个团队的成员必须具备较高的专业技术知识、管理能力和多年的工作经验,给投资人这样一种感觉:“你看,这个团队里是谁!如果这个公司是足球队,他们永远进不了世界杯决赛!”经理的职能是计划、组织、控制和指导公司的行动以实现其目标。在商业计划书中,首先要描述整个管理团队及其职责,但之后要介绍每一位经理的特殊才能、特点和造诣,详细描述每一位经理将对公司做出的贡献。商业计划还应规定管理目标和组织结构图。

  6.优秀的节目总结

  商业计划书中对计划的总结也很重要。一定要让读者产生兴趣,渴望更多的信息,给读者留下持久的印象。计划总结会是创业者写的最后一部分,但这是投资者首先要看的。它将从计划中提取最相关的细节,包括对公司内部情况、能力和局限性、竞争对手、营销和财务战略以及管理团队的简明生动的总结。如果公司是一本书,它就像书的封面。如果做得好,可以吸引投资者。会给风险资本家一个印象,“这家公司会成为行业巨头,我迫不及待地想看完剩下的计划。”

  二、经营计划的内容

  1.计划摘要

  计划总结列在商业计划的最前面,是浓缩商业计划的精髓。方案总结涵盖了方案的要点,以便一目了然,让读者在最短的时间内对方案进行回顾和判断。

  计划总结一般应包括以下内容:公司简介;主要产品和经营范围;市场概况;营销策略;销售计划;生产管理计划;管理者及其组织;财务规划;资金需求等。

  在介绍企业时,首先要说明创办新企业的思路,新思想的形成过程,企业的目标和发展战略。其次要说明企业的现状、过往背景、经营范围。在这一部分,我们应该对企业的过去情况进行客观的评价,不要避免错误。中肯的分析往往赢得信任,这使得人们很容易同意商业计划。最后还要介绍一下创业者的背景、经历、经历、特长。企业家的素质往往对企业的成就起着关键作用。在这里,创业者要尽量突出自己的优势,表达自己强烈的进取精神,给投资人留下好印象。

  在计划总结中,企业还必须回答以下问题:

  (一)企业所在行业及其经营性质和范围;

  (二)企业主要产品的内容;

  (3)企业的市场在哪里,企业的客户是谁,他们有什么需求;

  (四)企业的合伙人和投资者是谁;

  (5)企业的竞争对手是谁,竞争对手对企业的发展有什么影响。

  详细的商业计划第3章

  第一,保密协议

  二、执行摘要

  (2.1公司概况2.2产品介绍2.3市场分析与营销2.4生产运营管理2.5组织与人力2.6投资与财务)

  二、产品介绍

  (3.1产品概述3.2产品优势3.3产品开发与延伸)

  第三,市场分析

  (4.1宏观环境分析4.2微观环境分析4.3市场竞争分析

  4.4STP分析4.5SWOT分析图4.6产品市场总结及应对策略

  4.7发展趋势预测4.8问卷调查数据整理分析)

  第四,营销策略

  (5.1营销目标5.2“4P”战略组合及具体措施5.3早期市场进入战略5.4成熟市场拓展战略5.5服务营销(服务)

  5.6阶段性创意营销活动)

  第五,商业模式

  (6.1商业模式概述6.2公司商业模式6.3商业模式的创新方式)

  第六,公司战略

  (7.1总体战略7.2技术创新战略7.3人才培养战略)

  第七,公司制度

  (8.1组织形式8.2企业文化8.3管理模式和创新机制)

  八、生产经营管理

  (9.1公司位置和布局9.2产品R&D和生产9.3产品前景规划)

  9.4运营管理9.5物流管理9.6质量管理)

  第九,创业团队

  (10.1团队介绍10.2团队成员分工10.3团队顾问)

  第十,投融资分析

  (11.1投资估算11.2融资计划11.3股本结构和规模11.4重要生产和销售指标11.5预计生产和销售趋势11.6总成本和营运资金估算)

  十一、财务评价

  (12.1财务指标分析12.2财务报表分析)

  十二.风险分析及对策

  (13.1政策风险及其应对计划13.2市场竞争风险及其应对计划13.3技术风险及其应对计划13.4公司运营风险及其应对计划13.5金融风险及其应对计划13.6管理风险及其应对计划)

  十三.法律问题

  (14.1各方的责任和义务14.2公司设立和注册14.3知识产权保护)

  十四.附录

  附件1:专利(两项)附件2:专利授权附件3:资质计量证书附件4:性能证书附件5:安全操作证书附件6:与其他仪器对比分析表附件7:获奖证书附件8:订单合同附件9:支持团队创业证书

  附录10:调查报告(仅供参考)

商业计划书 15

  编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

  商业计划书,英文名称为Business Plan,是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位的项目计划,其主要意图是递交给投资商,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。

  关联报告:

  蘑菇酱项目申请报告

  蘑菇酱项目建议书

  蘑菇酱项目商业计划书

  蘑菇酱项目可行性研究报告

  蘑菇酱项目资金申请报告

  蘑菇酱项目节能评估报告

  蘑菇酱项目行业市场研究报告

  蘑菇酱项目投资价值分析报告

  蘑菇酱项目投资风险分析报告

  蘑菇酱项目行业发展预测分析报告

  保密须知

  本报告属商业机密,所有权属于****有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本报告时,接收者了解并同意以下约定:

  1、当接收者确认不愿从事本报告所述项目后,必须尽快将本报告完整地交回;

  2、没有****有限公司书面同意,接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容;

  3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。

  4、本报告不是出售或收购项目的报告。

  商业计划书撰写大纲(根据项目不同稍有调整)

  第一章蘑菇酱项目简介

  1.1 蘑菇酱项目基本信息

  1.1.1 蘑菇酱项目名称

  1.1.2 蘑菇酱项目承建单位

  1.1.3拟建设地点

  1.1.4 蘑菇酱项目建设内容与规模

  1.1.5 蘑菇酱项目性质

  1.1.6 蘑菇酱项目建设期

  1.2 蘑菇酱项目投资单位概况

  第二章蘑菇酱项目建设背景及必要性

  2.1 蘑菇酱项目建设背景

  2.2 蘑菇酱项目建设必要性

  2.2.1 蘑菇酱项目建设是促进实现“十二五”促进产业集约、集聚、高端发展,促进产业空间布局进一步优化的'需要

  2.2.2 蘑菇酱项目的建设能带动和推进 蘑菇酱项目项目的发展

  2.2.4 蘑菇酱项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

  2.2.5 蘑菇酱项目是增加就业的需要

  第三章、 蘑菇酱项目的实施地情况分析

  3.1基本情况

  3.2地理位置

  3.3交通运输

  3.4资源情况

  3.5经济发展

  第四章 市场分析

  4.1 国内外 蘑菇酱项目项目市场概况

  4.1.1国内市场状况及发展前景

  4.1.2国际市场状况及发展前景

  4.2我国 蘑菇酱项目项目生产现状及发展趋势

  4.3 20xx年我国 蘑菇酱项目项目出口情况

  4.4主要 蘑菇酱项目项目市场情况

  4.5 蘑菇酱项目项目产业前景

  第五章 竞争分析

  5.1 企业竞争的压力来源

  5.2 波特五力竞争强弱分析

  5.3 SWOT态势分析(SWOT示意图)

  第六章蘑菇酱项目优势

  6.1政策优势

  6.2地域优势

  6.3管理优势

  6.4技术优势

  第七章蘑菇酱项目建设方案

  7.1 蘑菇酱项目建设内容

  7.2 蘑菇酱项目项目工艺方案

  7.3 蘑菇酱项目项目产品方案

  7.4经营理念

  7.5管理策略

  7.5.1 管理目的

  7.5.2 组织结构

  7.5.3 管理思路

  7.5.4 企业文化

  7.5.5 经营理念

  7.5.6 企业精神

  7.5.7 人才战略

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