审计报告

年终工程审计报告

时间:2020-11-09 13:13:53 审计报告 我要投稿

2016关于年终工程审计报告范文

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2016关于年终工程审计报告范文

  工程审计报告【篇一】

  关于 XX 公司工程项目的审计报告

  XX 内审字(20xx)第 6 号

  XX 公司:

  受审计委员会委托,我们对 XX 公司(以下简称 XX)20xx 年工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况实施了包括询问每个项目的实际操作流程、审阅相关的项目资料、审查会计凭证与合同、进行现场观察等程序。现将

  审计情况报告如下:

  一、整体情况如下表:

  二、审计结论

  经过审计,对 XX 公司的工程项目管理得出以下结论:

  ① 项目未按规定审批。XX 项目 6000 m²未经批复已经施

  工(后补批复),XX 项目新增 XXm²\u26410X经批复;XX 项目施工图尚在审查中,但已经施工;XX 项目的处理能力由 XX 扩容到 XX、投 资由 XX 万元增加到 XX 万元没有报批。

  ② 工程项目资料档案管理不到位。各工程项目都存在资料不全、没有资料清单的情况。

  ③ 工程项目未按规定验收。XX 项目基础隐蔽工程在施工阶段没有按规定及时验收,导致完工后无法验收;XX m²\u30340X XX截止 XX 还没有按规定完成最终验收。

  ④ 材料、设备采购管理不规范。XX 项目材料供应商的选择、价格的确定、质量的验收由施工方负责,XX 公司对其缺乏监控;XX 项目没有要求供应商提供专利设备的专利证书及资质证明、对采购价格的确定没有书面记录。

  ⑤ 账务处理不规范。XX 项目已使用但财务上没有作为固定资产账务处理、已付款的 5.9 万元材料没有验收单;XX 项目对弃标单位收取的履约保证金 5 万元没有及时转入“营业外收

  入”。

  ⑥ 合同管理不规范。XX 项目施工合同及增补合同未经

  律师审核、合同条款“合同价款及付款方式”中对施工方与材供应商的职责不明确;XX 项目临时路合同没有领导签字、采购钢材 45,226.56 元没有签订合同、施工合同工期由 XX 天变更为XX 天只是口头沟通,没有书面性证明。

  三、审计建议

  (1)问题①工程项目的.立项、变更应严格按照《XX 公司治理文件系列》规定执行;

  (2)问题②③④项应严格按照 XX 公司《项目管理规定》执行;

  (3)问题⑤工程项目账务处理应严格按照《企业会计准则》执行。

  (4)问题⑥合同管理应严格按照 XX 公司《经济合同管理办法》执行;同时,我们建议 XX 公司对以上问题尽快进行整改,并明确责任人,我们将择期对整改情况进行后续审计。

  注:后附各项目的详细报告。

  审计部

  20xx 年 10 月日

  工程审计报告【篇二】

  关于*****工程

  结算审核验证的报告

  鄂**造字(20xx)第289号

  建设单位(委托单位):

  受贵单位咨询委托,我公司对贵单位***工程结算进行审核验证咨询。

  参与本次结算审核验证咨询工作的造价工程师郑重声明:

  1.我们在本次咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的;

  2.本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论;

  3.建设工程造价存在固有的不确定性,本咨询报告的结果仅对《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容负责,对合同范围外的材价等市场变动因素造成的造价变化不予承担责任;

  4.我们与本咨询报告中审核对象没有利害关系,也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。

  注册造价工程师(签章):

  一、建设单位名称:

  二、建设工程名称:

  三、编审责任:

  委托单位的责任是提供完整、真实的审核资料;我们的责任是根据审核资料对该工程的造价发表审核意见。

  四、编审依据:

  1、本工程依据《**土建装饰工程预算审计》、《**装饰工程预算编制书》、鄂建【2003】43号文颁发的《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、鄂建【2005】111号颁发的《湖北省建筑工程/装饰装修工程/安装工程补充定额》,材料价格参照本工程施工期间的《市场价格信息(双月刊)》及市场行情编制而成。

  2、本工程计费依据鄂建【2003】44号颁发的《湖北省建筑安装工程费用定额》,其中装饰工程按照四类工程取费标准、安装工程按三类工程标准计算。

  五、编审方法:

  接受委托后,审核人员根据以上依据并结合该工程的实际情况,相关规范及审核必要的程序编制而得出审核验证结果。

  六、编审作业日期:

  20xx年11月13日至20xx年11月18日

  七、咨询结论

  委托单位送审造价:小写

  人民币大写:

  审核验证造价:小写

  人民币大写:

  审减金额:小写

  人民币大写:

  八、其他事项说明

  1、本工程结算审核验证是根据原工程预算编制书、工程预算审计为基础,对施工中的更变项目进行增减变更。审核人员与农行黄石市分行工程管理人员及施工方就工程预算中未施工部分进行了当面核定。

  2、若因委托单位提供资料不全、不真实而导致本报告书失效,本公司不承担任何责任。

  3、送审资料原件在发送咨询报告时已退回,本公司不承担施工及其他单位的查阅事宜。

  附件:

  1、工程结算审核认证表

  2、工程结算审核明细表

  3、工程造价咨询单位资质证书

  4、审核人员资质证书

  项目负责人(签章):

  二○xx年十一月十八日

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