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宁化县财政局预算公开工作报告

时间:2020-09-12 08:49:04 工作报告 我要投稿

2017年宁化县财政局预算公开工作报告

  财政预算是政府活动计划的一个反映,它体现了政府及其财政活动的范围、政府在特定时期所要实现的政策目标和政策手段。下面是小编为大家提供的关于2017年宁化县财政局预算公开的工作报告,内容如下:

2017年宁化县财政局预算公开工作报告

  各位代表:

  受县人民政府委托,我向大会报告2016年全县财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

  一、2016年财政预算执行情况

  2016年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督下,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务,积极发挥财政职能作用,加大收入组织力度,强化支出管理,保障各项重点支出。全年财政运行稳中有进,预算执行总体良好,有力促进了我县经济社会发展。

  公共财政预算执行情况:宁化县十六届人民代表大会第五次会议批准2016年度县级公共财政预算收入57938万元,加财力性转移支付收入38908万元、提前下达2016年专项转移支付收入30100万元,从基金预算收入中调入7500万元,调入国有资本经营预算收入80万元,减上解支出1180万元后,公共财力总计133346万元,按财政预算收支平衡原则,全县公共财政预算支出133346万元。

  鉴于地方性政府债券转贷收入增加和公共财政预算收入短收,县十六届人大常委会第39、43次会议批准2016年县级公共财政预算调整方案:将地方级公共财政预算收入调整为56329万元,调入预算稳定调节基金1609万元,增加地方政府债券转贷收入33900万元;公共财政预算支出调整为167246万元。

  全县地方级公共财政预算收入预计完成56329万元,增收1641万元,增长3%。加一般性转移支付收入等55652万元、专项转移支付收入72568万元,调入国有资本经营预算收入80万元,基金调入7500万元,调入预算稳定调节基金1609万元,新增地方政府债券转贷收入33900万元,2015年专项结余18772万元,扣除体制上解1180万元,收入总计245230万元。全县公共财政预算支出预计233890万元(含专项补助和2015年结转等支出),增支21386万元,增长10.06%。收支相抵滚存结余11340万元,全部结转下年使用。

  基金预算执行情况:县十六届人大五次会议通过2016年基金预算收入27039万元,另省上提前下达2016年基金专项补助收入306万元按要求列入年初预算。收入总计27345万元;按照收支平衡原则,相应安排基金预算支出27345万元。

  因旧村复垦新增耕地挂钩指标交易资金收入增加,县十六届人大常委会第43次会议批准2016年县级基金预算调整方案,将县级基金预算收入调整为41450万元,加补助收入306万元,收入总计41756万;县级基金预算支出调整为41756万元。

  全县基金收入预计完成41450万元,上级补助收入4941万元,2015专项结余8729万元,收入总计55120万元;全县基金预算支出预计完成49301万元,收支相抵滚存结余5819万元。

  国有资本经营预算执行情况:县十六届人大五次会议通过2016年国有资本经营预算收入80万元,预计完成80万元;由于收入规模较小,全部调入公共财政预算统筹使用。

  社会保险基金预算执行情况:县十六届人大五次会议通过2016年社会保险基金预算收入21723万元,安排社会保险基金预算支出19267万元。

  全县社会保险基金预算收入预计完成20719万元,加2015年结余12232万元,收入总计32951万元;社会保险基金预算支出预计19267万元,滚存结余13684万元。

  以上收支数字为预计数(详见附表及说明),年终决算编成后还会有些变化,届时再向县人大常委会报告。

  各位代表,即将过去的一年,我们认真落实和执行县人大及其常委会的各项决议,主要从以下四个方面做好财政工作:

  (一)全力稳增长。强化收入征管。逐月组织收入调度,抓好重点企业、重大项目、重点税源收入征管;整合安排产业发展专项1278万元,助力企业抵御经济下行压力,加大减税降费力度,严格执行“营改增”,落实小微企业税收优惠政策,进一步减轻企业税费负担,充分挖掘新兴税源;强化非税收入缴交,做到税费应收尽收。2016年,预计地方级公共财政预算收入完成56329万元,增长3%;其中,税收收入完成44000万元,税性比78.11%,收入质量较好。争取上级支持。积极同上级部门对接,努力争取上级在转移支付、专项补助、重大项目等方面的资金支持。2016年,争取上级专项转移支付资金72568万元,比上年增加6768万元;争取地方政府新增债券资金33900万元,比上年增加15900万元;争取地方政府置换债券资金107822万元。盘活存量资金。加大财政资金整合统筹力度,盘活结转结余资金,清理各领域“沉睡”的财政资金,发挥资金使用效益,全县共计盘活结转结余资金1787万元,全部调整用于急需的民生事业和其他领域。

  (二)着力促转型。促一产提质。投入资金11117万元,实施农业综合开发、土地整理、高标准农田、水库等农田水利基础设施建设,促进农业增产;投入资金1920万元,支持现代渔业、茶叶、油茶、薏米等产业项目建设,促进农业增效;投入资金4028万元,扶持农业龙头企业、农业产业化、农民专业合作社和家庭农场等专业化生产,培育特色农业品牌,促进农民增收;拨付资金12769万元,保障旧村复垦建设资金需要;及时足额兑付农业支持保护补贴、储备粮定单补贴等涉农补贴3505万元,强农惠农富农政策有效落实。促二产升级。投入重大项目前期经费、招商引资专项资金等597万元,促进项目策划生成和引资落地;投入资金8100万元,支持华侨经济开发区标准厂房及基础设施建设,完善园区功能,提高产业承载能力,促进园区经济发展;投入资金3010万元,支持重点工业企业技术改造和转型升级;兑现增产增效、用电奖励、贷款贴息等惠企资金1639万元,帮扶工业企业发展。促三产提升。投入资金1758万元,扶持生态文化旅游产业、红色旅游产业等旅游业发展;投入资金1300万元,打造电子商务平台,推进电子商务进农村,促进商贸物流、“互联网+”等新兴产业发展;投入资金5625万元,引导房地产市场健康发展。

  (三)竭力惠民生。加大民生事业投入。2016年,我县各类民生支出16.79亿元,占财政总支出的71.81%。其中,投入26491万元推进统筹城乡就业、养老保险、城乡低保救助、医疗救助和农村五保供养扩面提标等社会保障方面的工作;投入45461万元促进全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件、中小学扩容工程建设、中小学校舍安全保障机制、助学资助等教育事业的发展;投入8458万元支持滨江体育馆、博物馆广场、北山公园、红色文化遗址遗迹抢救维修等公共文化设施项目建设,推进文体事业发展;投入22466万元推动城乡合作医疗保险、公立医院综合改革、基本公共卫生服务等医疗卫生方面的工作。支持宜居宁化建设。投入资金29192万元,新(改)建一批市政道路、给排水管网、绿化亮化、保障房建设等工程,城市面貌进一步改善;投入23968万元加快推进水土保持、农村环境整治、美丽乡村建设等工作,农村人居环境进一步改善;投入资金15406万元,推动农村公路提档升级、村村通客车攻坚工程、纵八线、兴泉、浦梅铁路等项目加快建设,交通环境进一步改善。加大扶贫开发力度。主动对接省级精准扶贫政策,争取资金17842万元,投入产业、基础设施、民生事业和基本公共服务等领域;统筹安排县级资金2896万元,开展精准扶贫、农村危房改造、农村小额扶贫风险担保等扶贫开发工作。

  (四)强力推改革。推进财税改革。全面完成营业税改征增值税和资源税改革工作。全面开展财政预决算、部门预决算和部门“三公经费”公开工作,提高财政资金使用透明度。加强支出定额管理,规范县直机关差旅费、会议费、培训费等执行标准。加强“三公经费”监督管理,建立“三公经费”支出月报制度,强化“三公经费”监管平台作用。建立财政管理一体化信息系统,夯实财政基础数据,提升财政运行分析水平。严格预算约束。及时批复下达部门预算,提高预算执行到位率。加强支出审核,严格控制支出预算追加。加快财政资金审批和拨付进度,提高预算执行效率。扩大财政支出绩效评价覆盖范围,推进预算绩效管理。2016年,对全县所有预算单位所有项目支出开展支出绩效评价,评价项目资金额26214万元,绩效评价覆盖率比上年大幅提高。规范政府采购操作行为,完成政府采购项目107宗,节约资金518万元;推进政府性投资项目财政评审,严把项目建设支出关口,审核项目110个,送审金额77454万元,审定金额71374万元,核减6080万元,核减率7.85%。强化财政监督,建立健全内部控制制度,开展涉农资金、扶贫开发资金等专项检查,提升财政资金使用效益。加强会计从业人员管理,新办证188人次、换证318人次,组织财会人员参加继续教育1778人次。增强服务能力。结合民主评议行风工作开展,强化主动服务意识,树立良好财政形象,促进工作效率和服务质量不断提升;加强学习型机关建设,定期组织财经法规、支农政策等政策和业务学习,提高财政干部业务素质和依法行政、依法理财能力。

  各位代表,2016年,全县财政运行总体平稳,但我们也应清醒地看到存在的困难和问题,主要是:经济下行压力大,实体经济效益下滑,税收增长放缓,税性收入质量下降;支出结构有待优化,刚性增支因素多,财政保障压力大;重大基础设施及重点项目建设欠账多,债务负担重等。对这些困难和问题,我们将在今后的`发展和工作中努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

  二、2017年财政预算(草案)

  2017年财政预算总的指导思想是:全面贯彻落实十八届四中、五中、六中全会精神,按照县委总体部署,进一步坚定发展信心和改革决心,稳中求进,深化改革,加快构建现代财政制度,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

  2017年,地方级公共财政预算收入安排59146万元,增收2817万元,增长5%,加财力性转移支付收入49158万元,调入预算稳定调节基金2927万元,国有资本经营收入调入80万元,减上解支出2409万元,全县公共财政预算财力总计108902万元,加上提前下达的2017年专项转移支付收入29472万元,收入总计138374万元。县本级基金预算收入56284万元,加提前下达基金专项补助收入50万元,基金收入总计56334万元;国有资本经营预算收入安排80万元;社会保险基金预算收入安排22651万元。

  根据上述收入安排,相应安排公共财政预算支出138374万元;安排基金预算支出56334万元;国有资本经营预算收入80万元调入公共财政预算统筹使用;安排社会保险基金预算支出19812万元。

  以上全口径预算收支项目和财力匡算,请各位代表参阅附表及说明。

  三、扎实工作,应对挑战,

  确保完成2017年财政预算任务

  2017年,各项改革进入实施攻坚期,县域经济持续发展面临诸多困难,经济下行压力给财政增收带来负面影响,经济和社会发展对资金的需求与县级财力不足的矛盾将更加突出,要充分应对困难和挑战,扎实做好财政预算的各项工作。

  (一)着力投资拉动,推动经济提质增效。主动适应经济发展新常态,充分运用财税政策,培育新的经济增长点。发挥投资拉动作用,加大对重点项目建设和重点产业发展的投入。大力支持招商引资工作,做大做强园区经济。落实中小企业结构性减税、普遍性降费政策,多措并举减轻企业负担。充分运用小额贷款担保、园区企业资产按揭贷款等政策,解决企业融资难题。全面落实国家房地产政策,消化存量房库存,促进房地产市场健康稳定发展。

  (二)加强收入征管,提升财政保障能力。加强纳税评估和财政预算执行的分析预测,完善考核激励机制,做好税源监控和调研,改进征管机制,规范税收执法。突出抓好主体税收的征收,以主体税收的稳定增长,带动财政收入结构改善、质量提升、后劲增强。推进收入分析监控制度建设,落实财税协同治税机制,加强税收稽查力度。依法强化各相关部门单位协税护税、代扣代缴责任,加强税收源头控管,共同堵漏增收。加强非税收入管理,建立与公共财政体制相适应的非税收入增长机制。加强与上级部门的对接,力争在县级基本财力保障、革命老区专项转移支付、生态保护转移支付和其它财力性转移支付等方面取得新突破。

  (三)立足民生保障,提高居民幸福指数。大力支持精准扶贫工作,建立财政稳定投入机制,深入实施扶贫攻坚,加强扶贫资金整合和监管工作,重点支持产业扶贫、保障扶贫、搬迁扶贫。完善社会保障和就业体系,加快保障性安居工程建设,扩大困难群体社会救助范围,提高城乡低保、农村五保等财政补助标准,建立正常增长机制,继续落实就业和再就业扶持政策。加大教育投入,全面实现义务教育学校标准化建设,支持滨江实验学校和宁化五中教学楼等建设,实施新一轮学前教育发展行动计划,支持特殊教育和职业教育,促进教育均衡发展。深化医疗卫生体制改革,重点推进公立医院综合改革和城乡医养结合试点,提高城乡居民医保财政补助和基本公共卫生服务人均经费标准,进一步提升基层医疗机构综合服务能力,支持县医院新建和卫校综合实训中心等项目建设。支持文化遗产、非物质文化遗产和红色遗址的保护与申报,推进历史文化传承,支持客家博物馆等项目建设,促进文体产业发展和繁荣。支持城区“菜篮子”建设,鼓励设立平价商店、直销商店,稳定物价水平,安排并用好食品安全专项资金,保障居民食品安全。统筹安排支持社会管理、计生、科技等其他社会事业发展。

  (四)坚持管理创新,提升财政监管水平。持续完善预算管理,建立结余结转资金定期清理机制,盘活财政存量资金,整合不同部门管理的同类资金,集中财力办大事。推进预算执行动态监控工作,开展国库集中支付电子化试点改革。加强政府采购全过程监督,优化政府采购审核流程,提高政府采购效率。加快构建科学、适用的分级分类绩效评价指标体系,继续扩大县级绩效管理覆盖范围,全面推进绩效评价工作。加大对重大财政政策执行情况、财政专项资金的监督力度,规范财政投资项目预决(结)算评审管理,进一步控制财政投资成本,提高财政资金效益。加强政府性债务管理,规范债务融资行为,实行债务限额并分类纳入预算管理,优化政府债务结构,妥善处理存量债务和在建项目后续融资,依法依规推动融资平台公司市场化转型改造。严格控制“三公”经费,合理压缩会议费、招待费、培训费等一般性支出。扎实推进法治财政建设,严格落实人大审查意见,虚心听取政协意见建议,认真落实审计整改,不断改进和加强财政工作。

  各位代表,新的一年,全县财政工作任务更加繁重,改善民生和促进发展的使命更加艰巨,我们坚信,在县委的坚强领导下,有各位人大代表和政协委员的关心和支持,本次会议通过的财政预算任务和工作目标一定能够顺利完成,财政工作一定会努力为“再上新台阶,建设新宁化”作出新的更大贡献。

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